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一、中華工廠是個食品制造廠,年應(yīng)征增值稅銷售額550萬元以上,2月末尚未抵扣的進項稅額20000元,3月的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)外購原材料價款300 000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額39 000元,另取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費20000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額1 800元。 (2)從國外進口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅48 000元,原材料貨款300000元,關(guān)稅20000元。 (3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價40000元,取得收購發(fā)票。 (4)從"小規(guī)模納稅人"企業(yè)購進原材料6000元,取得普通發(fā)票。 (5)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品發(fā)放給職工作福利,成本價為200 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,成本利潤率按國家稅務(wù)總局確定的10%計算。 (6)購進原材料一批,價款9000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元。 (7)銷售食品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額339000元,另收取代墊運雜費2000元(價外費用)。 (8)銷售食品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200 000元。 (9)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺

一、中華工廠是個食品制造廠,年應(yīng)征增值稅銷售額550萬元以上,2月末尚未抵扣的進項稅額20000元,3月的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:
(1)外購原材料價款300 000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額39 000元,另取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費20000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額1 800元。
(2)從國外進口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅48 000元,原材料貨款300000元,關(guān)稅20000元。
(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價40000元,取得收購發(fā)票。
(4)從"小規(guī)模納稅人"企業(yè)購進原材料6000元,取得普通發(fā)票。
(5)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品發(fā)放給職工作福利,成本價為200 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,成本利潤率按國家稅務(wù)總局確定的10%計算。
(6)購進原材料一批,價款9000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元。 
(7)銷售食品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額339000元,另收取代墊運雜費2000元(價外費用)。
(8)銷售食品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200 000元。
(9)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺
一、中華工廠是個食品制造廠,年應(yīng)征增值稅銷售額550萬元以上,2月末尚未抵扣的進項稅額20000元,3月的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:
(1)外購原材料價款300 000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額39 000元,另取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費20000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額1 800元。
(2)從國外進口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅48 000元,原材料貨款300000元,關(guān)稅20000元。
(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價40000元,取得收購發(fā)票。
(4)從"小規(guī)模納稅人"企業(yè)購進原材料6000元,取得普通發(fā)票。
(5)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品發(fā)放給職工作福利,成本價為200 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,成本利潤率按國家稅務(wù)總局確定的10%計算。
(6)購進原材料一批,價款9000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元。 
(7)銷售食品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額339000元,另收取代墊運雜費2000元(價外費用)。
(8)銷售食品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200 000元。
(9)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺
2020-09-13 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-14 02:35

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2020-09-14 08:39

你好,你這個的材料9資料不全

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快賬用戶9162 追問 2020-09-14 09:14

(9)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺,價款50000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額6500元。

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:21

業(yè)務(wù)1的進項稅額的計算過程是 39000+1800=40800

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:21

業(yè)務(wù)2進項稅額的計算48000

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:21

業(yè)務(wù)3進項稅額的計算40000*9%=3600

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:22

業(yè)務(wù)4普票不可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:23

業(yè)務(wù)5的銷項稅額的計算過程是200000*(1+10%)*13%=28600

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:23

業(yè)務(wù)6的進項稅額的計算過程是1170

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:24

業(yè)務(wù)7的銷項稅額的計算過程是 339000/1.13**13%+2000/1.13*13%

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:24

業(yè)務(wù)8銷項稅額的計算過程是 200000*13%=26000

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:25

業(yè)務(wù)9進項稅額的計算是6500

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:25

業(yè)務(wù)10的銷項稅額的計算過程是 80000*13%=10400

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-09-14
借 原材料,貸銀行存款。
2022-09-24
你好,題目的要求是做什么?
2021-04-25
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額是 52000+1800=53800
2021-10-07
你好,同學(xué) 1.進項稅=52000+1800=53800 2.進項稅=13000 3.進項稅=6500 4.銷項稅=117000 5.銷項稅=200000*1.1*0.13=28600 6.按照簡易征收=220480/1.03*0.02=4281.17 應(yīng)納稅=117000+28600-53800-13000-6500+4281.17
2022-05-15
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