你好同學,不讓留底的意思是,你留底的稅金要每個月都退給你的意思
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業,上月稅務聯系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現在申報5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進項2萬,現在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因為有留抵我不需要繳納增值稅,所以附加稅是0,現在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計算,求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人現在不讓有留抵稅額了是不是,上月有留抵預警了,來查賬,這個月申報的時候是不是不能有留抵,我想知道為什么我代賬的這家進項發票一直都有,不愁,是不是哪個環節出問題了,求解謝謝老師
您好老師,請問一般納稅人現在不讓有留抵,都需要每個月都繳納增值稅是不是?求解,山東地區,謝謝老師
您好老師,,公司6月份成立,8月份是小規模,稅局代開具53000發票,稅款當場繳納了,9月份是一般納稅人,9月份開具9300專票,問題來了,我需要專票抵扣發票金額是多少,現在不是不讓留抵嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶,20212.31不讓有留抵,現在快好到23年了,不知道什么政策,可以留抵了?還是說再等等,政策沒有出來,求解謝謝老師
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
我現在不能退,退會來查賬的, 之前就有一個戶留抵退回來又被查了,現在成立了一個新公司,開具發票9300,現在進項發票多少錢合適,求解謝謝老師,第一個月
你好同學,增值稅稅負控制在3%
您好老師,能不能直接說金額,求解謝謝老師,能不能控制在9300以下,我就開一張發票,就9300,
你開票9300稅率是多少?