附加稅計稅依據等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
我們企業以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師,19年11月的時候申報增值稅,銷項稅額11萬,進項稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因為現在稅務機關發現抵扣的稅款都是虛開發票,要求做全部進項稅額轉出補稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報19年11月增值稅表的時候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業,上月稅務聯系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現在申報5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進項2萬,現在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因為有留抵我不需要繳納增值稅,所以附加稅是0,現在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計算,求解謝謝老師
您好,我們企業4月5月分別退了兩筆留抵退稅,6月份的時候又繳納了8萬的增值稅,但是沒有繳納附加稅,報表中顯示的也是不用繳納,現在稅務審核我們企業不符合要求,要把4.5月退的稅還回去,那么我們6月繳納的增值稅需要補繳附加稅嘛
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
不懂老師,我5月留抵退稅20萬,已經到賬了,現在我申報5月增值稅,銷項減進項需要繳納3萬,我糾結的是3萬用不用繳納附加稅,需要繳納繳納多少?不用繳納,為什么呢?謝謝老師
不交 根據《國家稅務總局關于城市維護建設稅征收管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2021年第26號)第一條規定,納稅人自收到留抵退稅額之日起,應當在下一個納稅申報期從城建稅計稅依據中扣除。留抵退稅額僅允許在按照增值稅一般計稅方法確定的城建稅計稅依據中扣除。當期未扣除完的余額,在以后納稅申報期按規定繼續扣除。第二條規定,對于增值稅小規模納稅人更正、查補此前按照一般計稅方法確定的城建稅計稅依據,允許扣除尚未扣除完的留抵退稅額。 附加稅計稅依據等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
老師,意思就是說因為我有留抵還是和之前一樣,不用繳納附加稅,只需要把5月份3萬增值稅繳納就行了?
你好,對的是的,是這么做的。
老師,分錄怎么寫,銷項5進項2,求解謝謝老師
借應交稅費應交增值稅銷項5 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2 貸應交稅費應交增值稅進項2 借應交稅費應交增值稅未交轉出未交增值稅3 貸應交稅費未交增值稅3
老師,就是我現在賬上體現5的銷項,2的進項,3不是需要繳納嗎?分錄怎么弄?求解謝謝老師
你的增值稅正常繳納,只不過是你的附加稅,不交借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款3 做了就是了
您好老師,有點懵,從頭說吧,我之前留抵稅額在進項余額20萬,一直在進行不用結轉分錄對不對,因為之前不涉及退稅,現在5月份涉及退稅而且退稅已經收到款,這里我差不差分錄呢?求解謝謝老師
您好老師,能不能幫忙看看對不對? 1是進項 2是銷項 3是收到留抵稅額款 4的結轉需要繳納的3萬增值稅,就是銷5減進2余3 5是次月繳納, 6如果沒有留抵退稅就第一和第二兩筆就行不行?是不是 求解謝謝!
您好老師,有點懵,從頭說吧,我之前留抵稅額在進項余額20萬,一直在進行不用結轉分錄對不對,因為之前不涉及退稅,現在5月份涉及退稅而且退稅已經收到款,這里我差不差分錄呢?求解謝謝老師 可以 不差
是的 是的 不結轉,其他的都不需要做。
那問題就是進項和進項轉出是倆科目,我收到退稅款下進項轉出還是進項呢?
你好,進項 沖你的進項
是沖進項而不是進項轉出嗎?,之前聽人說是借銀行貸進項轉出,我就糾結對不對?是哪個老師再確定一下,謝謝老師
正規的進項轉出啊 你這個銷項進項都不接轉 你直接沖留底就是了