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您好老師,我是一般納稅人非加工零售業,上月稅務聯系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現在申報5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進項2萬,現在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因為有留抵我不需要繳納增值稅,所以附加稅是0,現在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計算,求解謝謝老師

2022-06-04 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-04 11:49

附加稅計稅依據等于繳納的增值稅-增量留抵退稅

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 12:10

不懂老師,我5月留抵退稅20萬,已經到賬了,現在我申報5月增值稅,銷項減進項需要繳納3萬,我糾結的是3萬用不用繳納附加稅,需要繳納繳納多少?不用繳納,為什么呢?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 12:13

不交 根據《國家稅務總局關于城市維護建設稅征收管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2021年第26號)第一條規定,納稅人自收到留抵退稅額之日起,應當在下一個納稅申報期從城建稅計稅依據中扣除。留抵退稅額僅允許在按照增值稅一般計稅方法確定的城建稅計稅依據中扣除。當期未扣除完的余額,在以后納稅申報期按規定繼續扣除。第二條規定,對于增值稅小規模納稅人更正、查補此前按照一般計稅方法確定的城建稅計稅依據,允許扣除尚未扣除完的留抵退稅額。 附加稅計稅依據等于繳納的增值稅-增量留抵退稅

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 12:24

老師,意思就是說因為我有留抵還是和之前一樣,不用繳納附加稅,只需要把5月份3萬增值稅繳納就行了?

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齊紅老師 解答 2022-06-04 12:25

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 12:39

老師,分錄怎么寫,銷項5進項2,求解謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 12:45

借應交稅費應交增值稅銷項5 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2 貸應交稅費應交增值稅進項2 借應交稅費應交增值稅未交轉出未交增值稅3 貸應交稅費未交增值稅3

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 12:46

老師,就是我現在賬上體現5的銷項,2的進項,3不是需要繳納嗎?分錄怎么弄?求解謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 12:47

你的增值稅正常繳納,只不過是你的附加稅,不交借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款3 做了就是了

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 12:49

您好老師,有點懵,從頭說吧,我之前留抵稅額在進項余額20萬,一直在進行不用結轉分錄對不對,因為之前不涉及退稅,現在5月份涉及退稅而且退稅已經收到款,這里我差不差分錄呢?求解謝謝老師

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 13:05

您好老師,能不能幫忙看看對不對? 1是進項 2是銷項 3是收到留抵稅額款 4的結轉需要繳納的3萬增值稅,就是銷5減進2余3 5是次月繳納, 6如果沒有留抵退稅就第一和第二兩筆就行不行?是不是 求解謝謝!

您好老師,能不能幫忙看看對不對?
1是進項
2是銷項
3是收到留抵稅額款
4的結轉需要繳納的3萬增值稅,就是銷5減進2余3
5是次月繳納,
6如果沒有留抵退稅就第一和第二兩筆就行不行?是不是
求解謝謝!
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齊紅老師 解答 2022-06-04 13:06

您好老師,有點懵,從頭說吧,我之前留抵稅額在進項余額20萬,一直在進行不用結轉分錄對不對,因為之前不涉及退稅,現在5月份涉及退稅而且退稅已經收到款,這里我差不差分錄呢?求解謝謝老師 可以 不差

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齊紅老師 解答 2022-06-04 13:07

是的 是的 不結轉,其他的都不需要做。

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 13:08

那問題就是進項和進項轉出是倆科目,我收到退稅款下進項轉出還是進項呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-04 13:14

你好,進項 沖你的進項

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快賬用戶2079 追問 2022-06-04 13:24

是沖進項而不是進項轉出嗎?,之前聽人說是借銀行貸進項轉出,我就糾結對不對?是哪個老師再確定一下,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 13:59

正規的進項轉出啊 你這個銷項進項都不接轉 你直接沖留底就是了

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附加稅計稅依據等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
2022-06-04
你好同學,其實這個沒必要退的,因為你本身就有銷項,而且后期還要往外開發票,你現在退了之后,你后期還要交稅,沒有意義。而且如果說你申請了以后稅務局還有可能查你的憑證。
2022-05-23
您好,這個是需要的,需要
2022-07-18
你好,如果10萬進項都是虛開,11萬-5萬=6萬做申報
2021-07-02
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-12-28
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