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我們企業以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊

2020-09-30 10:38
答疑老師

齊紅老師

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2020-09-30 11:20

同學你好 不用交增值稅的附加稅不用計提的哦,

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快賬用戶1621 追問 2020-09-30 11:22

那申報的時候呢,帶出來的附加稅怎么申報?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:24

這個需要申報的哦

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:24

按帶出來的報就行了

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快賬用戶1621 追問 2020-09-30 11:24

我知道要申報,我的意思是怎么申報呢,具體怎么操作呢

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快賬用戶1621 追問 2020-09-30 11:28

老師你的意思是,帶出來的數字就是按政策減免過的,比如像我們企業的情況,這次增值稅的隨征附加稅數字應該都是零,那附加稅申報表里帶出的數字就是零,我直接申報是嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:38

對的,增值稅是零那附加稅就不征,直接零申報

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同學你好 不用交增值稅的附加稅不用計提的哦,
2020-09-30
實際繳納的增值稅不能直接減去留抵稅,因為這題的留抵稅額是要退稅的,如果是免抵不退稅的留底稅額才從實際繳納的稅中減去
2021-11-14
您好,需要的,相當于稅收減免,需要轉入營業收入。
2021-10-09
你好,他指的是收回的那部分增值稅所對應的附加稅可以抵減,咱們現在要交納的呢。
2022-11-17
50減去30,按照這個作為計稅依據。
2022-09-15
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