你好同學(xué),可能是隱瞞了收入,有一部分收入沒報(bào)
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
老師我有個(gè)問(wèn)題需要您幫我解答下:加油站一次進(jìn)油很多,有時(shí)幾個(gè)月都銷不了,這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅總是出現(xiàn)留抵交不著增值稅,快把留抵稅抵完了,庫(kù)存又沒了,又得進(jìn)油,又有了進(jìn)項(xiàng)稅。稅局不干。我想問(wèn)您,這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢?
我們公司是一般納稅人,上個(gè)月申請(qǐng)了留抵退稅,后來(lái)又客戶需要發(fā)票,就認(rèn)證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個(gè)月稅局就打電話讓我們把認(rèn)證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么啊?以后賬上都不能有留抵了嗎?
您好老師,一般納稅人現(xiàn)在不讓有留抵稅額了是不是,上月有留抵預(yù)警了,來(lái)查賬,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是不能有留抵,我想知道為什么我代賬的這家進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直都有,不愁,是不是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了,求解謝謝老師
您好老師,這么個(gè)事,6月因?yàn)榱舻滞嘶乇徊橘~,沒有辦法被動(dòng)報(bào)的未開票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問(wèn)題1如何申報(bào),問(wèn)題2還有這次月立馬抵減會(huì)不會(huì)出預(yù)警,問(wèn)題3這個(gè)未開票收入必須是在當(dāng)年抵減回來(lái)嗎?求解謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)工商年報(bào)的認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填,比如我們是2030年5月認(rèn)繳完,就填2030年嗎
公司去年為申請(qǐng)高新購(gòu)買軟著,需要入賬嗎,應(yīng)怎樣入賬?
老師,同一控制下企業(yè)合并報(bào),實(shí)操中企業(yè)沒有資本公積的話,恢復(fù)那里怎么做
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,錢沒有進(jìn)去,只是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上變更股權(quán)了,這個(gè)還需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有excel版本自動(dòng)生成憑證和明細(xì)賬的模板嗎?
老師,我想問(wèn)下2024.12月的款是2025.4月回的,我們是一個(gè)季度計(jì)提一次壞賬,那我4月份在做3月份賬的時(shí)候還要需要計(jì)提一次12月的壞賬嗎,還是說(shuō)可以不用幾天壞賬了
小規(guī)模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設(shè)置二級(jí)科目印花稅嗎
寫一下分錄,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)公司利潤(rùn)率低相應(yīng)的稅負(fù)率是不是也會(huì)低,利潤(rùn)率大概在1%,綜合稅負(fù)率在0.7%,這樣是合適的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師更正以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表,相應(yīng)的納稅申報(bào)表是自動(dòng)帶出更正數(shù)據(jù)還是需要手動(dòng)填寫啊?
以后都不能有留抵了是不是?
可以有留抵,但是要有合理原因要說(shuō)明