這個(gè)是不是你們收入確認(rèn)的少呢?
我想問個(gè)一直疑惑的問題,公司為了抵銷項(xiàng)稅,只要是進(jìn)貨都要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,庫存就會增加,而銷售不開發(fā)票的就不做賬,時(shí)間久了就會庫存很多,進(jìn)貨量那么大,而又沒怎么賣,如果稅務(wù)問怎么回復(fù)呢
老師,我想問一下,單位里有進(jìn)來一部分潤滑油,然后去年年底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證掉發(fā)票要過期了,然后到目前為止一直沒出庫,變得留抵很多,而另外的產(chǎn)品進(jìn)來又必須認(rèn)證掉才能出庫,現(xiàn)在就是一直沒交稅,我想交點(diǎn)稅,可又有留抵,怎么處理好
請問老師,我公司本來這幾個(gè)月我故意不抵扣進(jìn)項(xiàng)后是需要繳增值稅的,可是上面稅局突然把財(cái)務(wù)報(bào)表改成了季報(bào),稅款也申請了延期申報(bào)。那么問題來了,我的進(jìn)項(xiàng)是該抵扣還是不抵扣呢?抵扣的話我擔(dān)心季報(bào)的時(shí)候增值稅就又會變成不需要交了。不抵扣的話已經(jīng)這么多個(gè)月沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票不正常啊
老師我有個(gè)問題需要您幫我解答下:加油站一次進(jìn)油很多,有時(shí)幾個(gè)月都銷不了,這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅總是出現(xiàn)留抵交不著增值稅,快把留抵稅抵完了,庫存又沒了,又得進(jìn)油,又有了進(jìn)項(xiàng)稅。稅局不干。我想問您,這個(gè)問題怎么解決呢?
您好老師,一般納稅人現(xiàn)在不讓有留抵稅額了是不是,上月有留抵預(yù)警了,來查賬,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是不能有留抵,我想知道為什么我代賬的這家進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直都有,不愁,是不是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了,求解謝謝老師
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤表中研發(fā)費(fèi)用沒填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復(fù)開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師 請問 公司非房產(chǎn)公司 購買房產(chǎn) 對方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對企業(yè)的費(fèi)用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業(yè)單位比選采購27萬的服務(wù),他們說沒有供應(yīng)商名錄,由他們內(nèi)部給各個(gè)部門的同事發(fā)采購公告,由內(nèi)部同事推薦供應(yīng)商,這種符合規(guī)定嗎?他這個(gè)不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個(gè)錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果知道銷售價(jià)102,利潤15%,成本怎么計(jì)算呢
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來的
收入確認(rèn)少這是一方面,他肯定一次進(jìn)的油量太大,他得在幾個(gè)月之后才能是銷售完了,就是有無票,他也不能當(dāng)月就直接給他,不可能銷那么多一個(gè)月
肯定就是收入確認(rèn)少了,總不可能進(jìn)貨發(fā)票給你們多開吧
他是比如他一次你進(jìn)進(jìn)個(gè)100萬,但他他得在幾個(gè)月之內(nèi)就削好了,他不可能說我你進(jìn)了100萬,我馬上就能銷出去100萬,你銷出100萬,他肯定是是能交著稅
還有一個(gè)就他購進(jìn)了一項(xiàng)固定資產(chǎn),就是我把這個(gè)固定資產(chǎn),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅給他拋出以后,就說他的那個(gè)稅增值稅率他合到合到三點(diǎn)多呢。
對啊,不管你多長時(shí)間內(nèi)銷售了,得確認(rèn)收入吧
還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目如何操作呢?
現(xiàn)在沒有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,沒認(rèn)證的記入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額