您好,您是真的有未開票收入?還是存在收入未申報?
我8月賬里主營業務收入里面,有一份發票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調整 問題一,對于作廢發票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數據要體現在專票或者其他發票里面嗎?還是說專票和其他發票里面體現稅控真正的數據,作廢的體現在未開票收入和稅額里面,9月調整 問題二,對于作廢發票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調整賬務怎么調整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調整賬務,稅額會減少嗎?具體的賬務怎么處理的,我有點想不通調整后8月多交的9月調出來提現在哪里?數據能卡上嗎
老師,我想問,建筑施工企業增值稅納稅義務發生時間的問題,開工前收到預收款就發生納稅義務,就要報稅,開工后收進度款,開發票,次月申報納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅;但實際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進項抵扣,不按規定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風險,這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都?。≈x謝
您好老師,這么個事,6月因為留抵退回被查賬,沒有辦法被動報的未開票收入,現在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問題1如何申報,問題2還有這次月立馬抵減會不會出預警,問題3這個未開票收入必須是在當年抵減回來嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對應的稅款低回來? 求解謝謝老師
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
零售業,老師,您懂得的,現在怎么弄好
您好老師,求解謝謝