你好,這種情況工作中是很常見(jiàn)的,作為會(huì)計(jì)就需要把兩種情況都給老板分析清楚,然后讓他自己決定是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是按規(guī)定的方式做
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設(shè)計(jì)工程公司,有不開(kāi)票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開(kāi)發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,老板說(shuō)他虧大了,對(duì)方已經(jīng)把稅款扣了,現(xiàn)在還要報(bào)稅是不可能的,像這種情況如果不報(bào)稅,稅務(wù)后續(xù)查后果到會(huì)怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我想問(wèn),建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問(wèn)題,開(kāi)工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開(kāi)工后收進(jìn)度款,開(kāi)發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒(méi)開(kāi)票也要按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒(méi)開(kāi)票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬(wàn)一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師好,我單位每月暫估未開(kāi)票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開(kāi)了發(fā)票之后再?zèng)_回原暫估收入。納稅申報(bào)表與賬目同步操作。開(kāi)票收入正常入賬報(bào)稅納稅。 但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有一筆超過(guò)一年以上確認(rèn)的暫估收入已經(jīng)開(kāi)票但仍未沖回,(實(shí)質(zhì)上是企業(yè)多申報(bào)了銷項(xiàng)稅額,但我企業(yè)一直銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),未納過(guò)增值稅,受影響的是留抵稅額)現(xiàn)在調(diào)整增值稅申報(bào)表,稅務(wù)系統(tǒng)里面只默認(rèn)一年以內(nèi)的暫估是允許沖銷的,如果強(qiáng)制更正就會(huì)啟動(dòng)異常核查流程,可能稅局要來(lái)查賬, 我想咨詢一下,在稅務(wù)法規(guī)層面,如果未開(kāi)票收入申報(bào)后已經(jīng)開(kāi)票但超過(guò)一年以上未沖銷的,是法律強(qiáng)制性規(guī)定就不允許沖銷了還是經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷呢?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
注冊(cè)資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開(kāi)銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫(xiě)分錄?
老師,這回答該怎么回復(fù)
高速公路通行費(fèi)專用發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?
應(yīng)納稅額是填本期累計(jì)金額嗎,利潤(rùn)表
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表這里有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列),這項(xiàng)里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫(xiě)進(jìn)去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣