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老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?

2021-07-10 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-10 11:33

你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案

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相關問題討論
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案
2021-07-10
你好,第二方案好一些個人感覺
2021-07-10
你好,更正申報之后,后面的幾個季度也要進行更正。 如果賬沒有做錯,不需要改賬。 如果賬知錯了,按照更正后的申報數據改賬。
2022-03-13
關于無票收入的處理,根據會計準則和稅法規定,無票收入也需要進行會計核算和稅務申報。您在今年的增值稅申報表中增加了無票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,這是正確的做法。 您在賬務處理上沒有反結賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調整。這可能導致財務軟件中引出的去年利潤表不包含這些調整,從而與稅務申報的年度財務報表存在差異。 在這種情況下,您需要根據實際的會計處理和稅務規定來準備稅務年度財務報表。盡管以前年度損益調整不影響去年利潤表,但在稅務申報時,您需要確保所申報的年度財務報表與您的稅務處理一致,即包含無票收入的影響。
2024-04-18
可以的,可以這么做的。
2025-04-14
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