你平時月末結轉進項和銷項嗎 這兩個科目都結轉到轉出未交增值稅
老師好,一般納稅人8月有留抵的進項稅額,到了月末,不做賬務處理,只是在申報表體現。那么到了9月份申報增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個進項稅額了。難么9月分賬務處理時關于這個8月留底的進項稅額還用不用在賬務處理了呢?
老師,我們是一般納稅人,農業公司,之前月份認證的專票稅額比較大,一直在電子稅務局留底,進項稅額留底足夠抵扣8月銷項稅額,那我9月初可以不用再認證專票了吧。
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬多的稅,但是由于資金不足一直沒有交,12月份進項發票多,有留底稅2.1萬,稅務局到了12月底,把留底的2.1萬元,用來抵減所欠稅款,2萬用來抵了增值稅,0.1萬用來抵了滯納金,我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額,現在這種情況,怎么做賬呀
我們稅務局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當月的進項了?我現在就是不知道我5月是不是不能用留底的進項了?
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續抵扣增值稅,就不用再做賬務處理了吧?老師
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
結轉了老師,是需要繳納增值稅的時候 轉到未交增值稅里 8月份是只有進項,沒有銷項,有老師告訴我說不用賬務處理
可以不用做,但是如果你次月需要交稅抵扣的時候應該做的。
那我次月需要交稅抵扣的時候如何做分錄呢?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 如果需要交稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅
老師我好迷糊呀,麻煩您給我帶進數字做一遍,謝謝啦。 比如9月份銷項是200, 本期認證的專票進項稅額是15, 8月份留底的進項稅額是5
借應交稅費應交增值稅銷項200 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 貸應交稅費應交增值稅進項20 如果需要交稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅180
謝謝老師。月末如果沒有銷項,只有進項,到底用不用賬務處理???
做不做都可以的。 建議做
只有進項沒有銷項,到了月末,該如何結轉進項稅呢?
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。