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老師,問一下,增值稅留抵抵欠的問題,有一家企業他在4月份收到了留抵退稅25萬,他們實際只有22萬,他在8月份補進去了3萬,到8月份錄憑證時有一筆付3萬的回單,還有報表上進項稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢

2022-09-15 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-15 16:18

借銀行存款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出25萬 八月份借應交稅費、應交增值稅進項轉出3萬貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:18

留抵、抵欠的,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅9萬。

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快賬用戶5821 追問 2022-09-16 08:55

留抵抵欠怎么做賬務處理

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快賬用戶5821 追問 2022-09-16 08:56

抵欠打稅款比期末留抵少

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快賬用戶5821 追問 2022-09-16 08:57

抵錢的稅款比期末留抵少

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齊紅老師 解答 2022-09-16 09:00

借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅。

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借銀行存款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出25萬 八月份借應交稅費、應交增值稅進項轉出3萬貸銀行存款。
2022-09-15
稅務局要求繳回2022年4月份的留抵退稅款5萬 請問:這5萬,稅務退給您了嗎?
2023-02-19
進項稅額可以認證抵扣,但留抵稅額不能直接用來抵扣之前欠繳的稅款。留抵稅額只能用于抵扣未來應繳納的增值稅。您需要先繳清之前的欠稅,才能利用留抵稅額。
2024-10-18
您好。您只要是正規業務處理下,產生留底是沒有任何問題的,即使稅務局核查,您只要做出說明就可以。 另外,您說的,進項暫時不認證,因為現在沒有認證期限要求了,所以進項先放在待認證里邊是可以的。
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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