借銀行存款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出25萬 八月份借應交稅費、應交增值稅進項轉出3萬貸銀行存款。
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發票并沒有重復,所以7月沒有發票紅沖。 現在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設廠房,有100多萬的進項稅留抵,今年3月份想使用簡易計稅,請問老師:實用簡易計稅后是所有的進賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業務不能抵扣外其他一般計稅項目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續留抵嗎?還是要轉出?使用簡易計稅平時出賬的時候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進項稅和轉出?謝謝
老師,我們公司是制造業公司,8月份發生有即征即退業務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,問一下,增值稅留抵抵欠的問題,有一家企業他在4月份收到了留抵退稅25萬,他們實際只有22萬,他在8月份補進去了3萬,到8月份錄憑證時有一筆付3萬的回單,還有報表上進項稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢
老師,這邊有一家客戶一般納稅人,他要求每個月的增值稅負是1%,上次還有一張稅額為一萬塊錢的進項票沒有認證,然后這個月報稅的時候銷項是8000多,其他的進項票只有2000多未抵扣,就是四月份收到的專票,我這個怎么認證保持他的稅負?現在還可以留底嗎?留底有風險嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
留抵、抵欠的,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅9萬。
留抵抵欠怎么做賬務處理
抵欠打稅款比期末留抵少
抵錢的稅款比期末留抵少
借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅。