自然年度三月份六月份九月份一月份。
請問老師,小規模企業2020年1月份工商注冊的,4月份稅務登記的,7月份開始有收入開發票,按季度報表,到什么時間點算不超過500萬,是從1月份,還是4月份還是7月份算起,連續四個季度不超500萬?還是連續12個月不超過不超500萬,謝謝
18年注冊的公司,21年10月才核定稅種,21年6月開始公戶有費用支出,10月份填寫第三季度財報的期末數要怎么填呢?按實際發生填,還是按10月核定稅種的時間開始算呢?
老師,我單位6月份前是小規模企業,到6月份申報時自動變成一般納稅人了。我申報第四季度所得稅時填寫數據是從1月份起開始算還是從變一般納稅人那個月開始計算呢
年中注冊的小規模企業,增值稅季報時間,怎么算,從注冊起開始算3個月,還是自然年度3 6 9 12申報呢
老師你好 我們公司是今年注冊的,然后小規模納稅人,現在有個非稅收入通用申報 稅款所屬期限是從今年注冊日到12月31號嗎 我們現在還沒有開業 然后也沒有收入我怎么填報?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??