哦,你不可能一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),可能只是目前而沒(méi)有,正規(guī)的操作方法,是需要將銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
公司是一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)是58754.99、進(jìn)項(xiàng)是55245.61,轉(zhuǎn)出未交增值稅是6431.81這個(gè)分錄怎么做啊
老師您好,一般納稅人月底銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄是不是借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅
老師,一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),還需要做這一步分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人2月份只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎?
老師,好。公司一般納稅人有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)進(jìn)項(xiàng),還用做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄嗎
老師客戶(hù)給我一個(gè)咨詢(xún)服務(wù)的結(jié)算單,13萬(wàn)金額,(結(jié)算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開(kāi)票7萬(wàn),6月開(kāi)票5萬(wàn)嗎
老師,我這個(gè)個(gè)體戶(hù)承包了一個(gè)工地瓦工的活,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票項(xiàng)目工程寫(xiě)啥
付某某打印1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)37.70,1月份貨款827.1-付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)8.19合計(jì)稅點(diǎn)363.71元)(當(dāng)時(shí)要求某某開(kāi)票就談的是1個(gè)稅點(diǎn)開(kāi)票)工商銀行 老師您好,這是買(mǎi)發(fā)票行為嗎?
新注冊(cè)的小規(guī)模公司,不能收專(zhuān)票嗎
老師這個(gè)月交的費(fèi)用,沒(méi)來(lái)發(fā)票怎么做賬,能直接下到費(fèi)用里嗎
請(qǐng)問(wèn)入職一家剛成立的公司,會(huì)計(jì)需要做什么準(zhǔn)備工作呢?比如需要開(kāi)通些什么以及準(zhǔn)備什么資料
老師,我們給小規(guī)模開(kāi)了三張專(zhuān)票金額4w多,稅額2千多,對(duì)方非要我們沖紅重開(kāi)普票,這個(gè)他們不能抵扣,可以做成本票,其他沒(méi)有什么影響吧
企業(yè)淘寶銷(xiāo)售給個(gè)人的產(chǎn)品必需要開(kāi)票嗎?個(gè)人不要發(fā)票
老師您好,匯算清繳工資薪金的時(shí)候?qū)嶋H金額和稅務(wù)金額必須要填寫(xiě)的跟個(gè)稅系統(tǒng)一致嗎
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)范圍是哪些