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公司是一般納稅人,銷項是58754.99、進項是55245.61,轉出未交增值稅是6431.81這個分錄怎么做啊

2021-01-13 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 17:03

你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)6431.81,貸應交稅費--未交增值稅6431.81

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你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)6431.81,貸應交稅費--未交增值稅6431.81
2021-01-13
哦,你不可能一直沒有進項,可能只是目前而沒有,正規的操作方法,是需要將銷項進項的差額轉到轉出未交增值稅的
2022-08-20
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 你有留底的時候轉出未交增值稅,在借方有余額, 現在有貸方余額抵扣了。
2023-02-20
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-24
你好!對的,分錄就是這樣了。
2021-03-29
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