你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)6431.81,貸應交稅費--未交增值稅6431.81
你好我們是建筑設計行業,計提增值稅, 我看實操上說,一般納稅人是結轉增值稅,借銷項稅額,貸進項稅額 和轉出未交增值稅,再借轉出未交增值稅 貸未交增值稅,那么小規模納稅人,用計提嗎,計提怎么做分錄,扣完款怎么做分錄呢?
公司是一般納稅人,銷項是58754.99、進項是55245.61,轉出未交增值稅是6431.81這個分錄怎么做啊
老師您好,一般納稅人月底銷項大于進項,分錄是不是借應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交增值稅-未交增值稅
老師,好。公司一般納稅人有銷項,沒進項,還用做轉出未交增值稅這個分錄嗎
老師,請問一下一般納稅人10月份有銷項,以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷項才平啊? 平常分錄就是 借銷項 貸進項 借轉出未交增值稅或者貸轉出未交增值稅。現在只有銷項 不用抵扣進項。怎么做分錄呀
老師開發票大類搞錯有沒有分險啊
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現代服務*團體妝嗎
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現代服務禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發票大類開生活服務嗎?
支出了費用,但是發票沒有到,應該怎么做分錄?
老師好,外貿企業新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發去港口了,只給了一個發貨單,物流單,都沒有發票,怎么做賬呢?后續該怎么處理。 2.一起發走的有些贈送的物品發貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預繳開了外經證,開了發票,今天說發票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業執照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎