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老師你好,請問一般納稅人2月份只有銷項沒有進項發票,結轉增值稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對嗎?

2022-04-09 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-09 15:12

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:20

老師你好,請問,3月份只有進項沒有銷項。我又該如何寫分錄呢?結轉分錄呢?還是我把2月結轉分錄刪除掉,直接寫成。借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額564255.27 應交稅費-未交增值稅 543105.48 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 21149.79

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:20

借應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:23

老師你好,能給我詳細說一下嗎?我第一次做一般納稅人的賬

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:35

那個不懂 你能說一下嗎

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:37

老師寫的分錄,我就是不會結轉增值稅,。銷項大于進項我該如何寫結轉分錄摸了

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:37

進項大于銷項稅額時如何寫會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:39

你好,結轉繳納的增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,這個理解嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:40

銷項和進項有余額分別轉到轉出未交增值稅,讓他們沒有余額就可以的,做相反的分錄。你之前銷項在貸方有余額,那你結轉的時候就放到借方,借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:40

進項他是在借方有余額的,那你結轉的時候是不是應該放到貸方借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸,應交稅費應交增值稅進項轉出未交增值稅, 在這里就起了一個過渡的作用。

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09
是的,是這樣賬務處理的
2021-06-04
直接補上就可以,少寫直接補上,你這個銷項稅額和進項稅額分開是多少這個?實際的
2021-06-04
對的,是的,是這么做的。
2022-09-14
對的,是的,這幾個一塊做一個憑證里面就可以
2023-12-09
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