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老師,假如一般納稅人,這個月銷項稅額10000元,進項稅額8000元,結轉增值稅憑證操作如下, 借,應交稅費-應交增值稅(銷項稅)10000 貸,應交稅費-應交增值稅(進項稅8000) 貸,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅2000) 借,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅2000 貸,應交稅費-未交增值稅2000 這樣嗎 另外張憑證

2023-12-09 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-09 09:22

對的,是的,這幾個一塊做一個憑證里面就可以

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快賬用戶7567 追問 2023-12-09 09:23

為啥需要通過轉出未交增值稅,不能直接用未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-12-09 09:24

因為它是一個過渡的科目,最后一個分錄,它是結轉需要繳納的增值稅。

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快賬用戶7567 追問 2023-12-09 09:26

好的,謝謝老師,是不是什么預繳稅費也是需要先通過轉出未交那來歸集

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齊紅老師 解答 2023-12-09 09:28

你好,預交增值稅,你直接借應交稅費未交增值稅貸應交稅費,預交增值稅做這個就可以 是用預繳抵扣

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快賬用戶7567 追問 2023-12-09 09:29

好的,明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-09 09:30

不用客氣,周末愉快

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對的,是的,這幾個一塊做一個憑證里面就可以
2023-12-09
是的,是這樣賬務處理的
2021-06-04
直接補上就可以,少寫直接補上,你這個銷項稅額和進項稅額分開是多少這個?實際的
2021-06-04
你好! 是的,思路是對的
2021-06-27
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
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