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老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報。都是免征,不影響稅額

2022-08-10 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-10 12:00

可以的,可以這樣處理,沒問題的。

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快賬用戶3609 追問 2022-08-10 12:03

之前季度的我不變,前臺變一下最新申報的就可以了是吧。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 12:06

是的,變更一下就行了。

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快賬用戶3609 追問 2022-08-10 12:08

如果之前月份也變更過報表,是不是我把之前的申報也變?yōu)楦F(xiàn)在報表一樣

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齊紅老師 解答 2022-08-10 12:13

是的,你要去修改之前的所得稅的話,可以不用改,匯算的時候調(diào)整就行了。

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可以的,可以這樣處理,沒問題的。
2022-08-10
你做收入需要申報增值稅 得做無票收入申報 次月開了發(fā)票再調(diào)整
2025-04-16
導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致,這個沒有影響
2023-04-11
你好,只要在年底之前你能做了,收入沒有問題。
2023-12-04
你好,同學(xué)增值稅是開具發(fā)票就全繳納了,會計賬面還是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,按月確認(rèn)收入
2020-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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