和你的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅抵扣了就可以的,如果還有沒有抵扣的,可以有余額掛賬。
月末應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅有借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
22210103應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末余額在借方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,我們23年沒有進(jìn)項(xiàng)稅,期末余額轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,應(yīng)交增值稅在借方,進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,應(yīng)交稅費(fèi)在借方,年末那些需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫啊
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請問內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝
賬套里沒抵扣,我可以做這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
你好,可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快