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老師,我們23年沒有進項稅,期末余額轉出未交增值稅在借方,應交增值稅在借方,進項稅額在借方,應交稅費在借方,年末那些需要結轉,結轉分錄怎么寫啊

2025-01-12 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-12 10:46

你好,其實進項,銷項,是不需要結轉的。可以有余額。 年末不需要另外單獨做其他結轉的分錄,按正常做就行。 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款

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快賬用戶8426 追問 2025-01-12 10:59

不好意思老師,我發錯了,是沒有銷項稅,只有進項稅額,年末怎樣結轉啊

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齊紅老師 解答 2025-01-12 11:05

你好,這個不需要結轉,報表上留抵就可以了

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你好,其實進項,銷項,是不需要結轉的。可以有余額。 年末不需要另外單獨做其他結轉的分錄,按正常做就行。 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2025-01-12
這些余額不需要結轉平的哈,平時正確申報就行
2023-05-11
你好1. 是的; 一般建議是結轉下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
你好;? 進項稅的話; 留底了? ?暫時可以先不結轉的?
2023-01-03
你好 一般是需要結轉的 我這邊給您找個例子 稍等啊
2023-01-12
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