您好,會計分錄: 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3. 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
月末結轉稅費時,第一步,借:應交稅費—增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—增值稅—未交增值稅 第二步:借:應交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅, 做完分錄以后進項稅借方還有余額,未交增值稅借方也還有余額,怎樣規(guī)范的做才能把進項稅額轉入未交增值稅借方余額
老師應交稅費科目 應交增值稅借方金額201356.2,進項稅額借方143591.28,轉出未交增值稅借方258962.82,,銷項稅額貸方457219.03,,,進項稅額轉出貸方140.06,,,轉出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉到一個科目下啊
進項借方83792.35,借方應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)188.52,貸方銷項稅額48870.58,貸方進項稅額轉出511.56,年末分錄怎么寫,需要完整版的
年末是不是要結轉增值稅?現在科目余額,應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93,應交稅費增值稅進項稅額轉出貸方余額 225628.84元,應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結轉呀,分錄怎么寫
老師,年末應交稅費科目要結轉嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉出余額貸方,未交增值稅余額借方
資產卡片里錄入的資產,假如改良生產線要停止折舊,再減舊加新,請問在資產模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫存現金 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
老師賬上庫存商品因為樣多 然后有的商品都成負數了 我要怎么調過來 然后也不知道哪個入錯了型號
老師,請問下, 我們車輛23年采購進來發(fā)票上車輛類型是“純電動廂式運輸車”,現在轉讓給別的公司, 他們過戶的時候開具的二手車銷售發(fā)票上車輛類型式“封閉式貨車”,現在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發(fā)票,開票時應該開“純電動廂式運輸車”還是和二手車發(fā)票上的“封閉式貨車”呢?每臺車的車架號開具的時候會寫上的
老師賬上出庫和入庫金額對不上怎么辦吶 有好多 東西用沒了 然后金額還是負數呢
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
300購買一年會員權益,可以不分攤嗎
請問4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應該填寫3月還是4月?
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個時間段稱之為什么?我們想和對方約定一下,從開票日到到期日這個時間要與合同約定的付款周期一致怎么表達?
麻煩老師數字帶進去,正負號寫清楚可以嗎?
并且最后是進項留底
你好,你帶進去之后貸方就是要交的稅!
請寫詳細啊,這個回答網上都可以做到的
您好,會計分錄: 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)? 83792.35 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)? ? ?83792.35 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)48870.58 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)511.56 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 49382.14 3.(即進、銷差額)借方余額為留抵稅額:34410.21
未交增值稅借方188.52呢?
轉出未交增值稅借方188.52呢?
您好,借方應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)188.52是未交稅款?
您好,借方應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)188.52,結轉前貸方是?
您好,188.52是否是上期要繳的稅,如果已經繳納不影響本期。
我問的是年底應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方188.52怎么處理?
您好,處理分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)188.52 貸:應交稅費-未交增值稅188.52 繳納后 借:應交稅費-未交增值稅188.52 貸:銀行存款
以前交稅,年底賬面應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方有余額,怎么結轉平?
年末這個科目轉出未交增值稅借方余額處理,不是月處理
您好,年結分錄(后) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 你以前交稅(先) 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
無語了,當年交稅。年底轉出未交增值稅借方余額怎么處理
您好,不需賬務處理。