你好,是有留抵稅額導(dǎo)致的?轉(zhuǎn)出未交增值稅? 余額在借方??
年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額?或者其他結(jié)轉(zhuǎn)方法?
年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師您好,請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
22210103應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末余額在借方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
年末待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有20萬,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,請問在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方嗎?
您好,企業(yè)所得稅申報(bào)時年度資產(chǎn)總額怎么算的?四個季度平均值嗎?
社保個人部分是會計(jì)科目是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?為什么快賬教程說的是其他應(yīng)收款,但是有的會計(jì)用其他應(yīng)付款?
老師好,公司自發(fā)給員工的生育補(bǔ)貼1000元,是否免交個稅?
老師一般納稅人每月開專票,超過10萬和不超過10萬,交的附加稅有什么區(qū)別?
暫估的原材料繳印花稅嗎
請問24年計(jì)提的工資因?yàn)楣緵]錢沒有發(fā),到25年匯繳清算怎么做賬
這里數(shù)據(jù)是填應(yīng)納稅所得額金額嘛,就是減免金額
你好老師,468406.8大寫怎么寫
查賬征收個體工商戶,在繳納了所得稅后,賬戶里面的錢是不是舊歸自己所有,經(jīng)營者或者家人可以拿來自己用了?
過老師 回復(fù)一下 我問你一下 上次那個問題 總公司賬上沒錢 這個理由不合理 能不呢說混改這個理由 我們現(xiàn)在找不到合理的理由
我結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金和進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)導(dǎo)致的
你好,實(shí)際是有留抵稅額,還是需要納稅呢??
稅務(wù)系統(tǒng)里面嗎?有留抵
你好,是看稅務(wù)系統(tǒng)里面的增值稅申報(bào)表 有留抵稅額的情況下,就在?轉(zhuǎn)出未交增值稅? 余額的借方體現(xiàn),不需要結(jié)轉(zhuǎn)到?未交增值稅的
老師,我們公司的這個資產(chǎn)負(fù)債表您看一下,這年末了,我可以結(jié)賬嗎?除了應(yīng)交水費(fèi)這個科目之外還有哪些是必須要處理的呢
不同問題,請分別提問,謝謝配合