同學你好 按照沖減之后的金額填寫
小規模納稅人,第三季度開了負數發票紅沖第二季度多開的發票,那增值稅申報時是怎么把多交的稅減掉
老師,您好。小規模納稅人,第二季度共開了9800的普票,稅率1%,請問增值稅納稅申報表怎么填?然后第二季度利潤表的本期數是填寫4至6月的數據?還是填寫1至6月份的數據呢?
老師,小規模納稅人二季度的時候紅沖了以前的1%的發票,現在申報第二季度增值稅,系統自帶數據與實際開票數據不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報表改怎么填寫
老師,我們是小規模納稅人,現在發現稅控盤里的第四季度開票總數跟申報表中的數據不符,原因是12月份紅沖了3月份的兩張發票,這種現在要怎么填申報表?
老師請問一下,小規模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發票,在填寫申報表時,未達起征點,只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數發票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數發票的金額?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
按實際的修改,提示比對不通過
同學你好 提示什么呢
提示金額不是系統自動導入的數據
同學你好 這個提示什么呢
你沒有自動采集增值稅嗎
我按第二季度開的發票-沖紅的金額填,結果提示這個,而且系統自帶的數據是開的正數金額,負數的沒減去,所以不知道怎么填申報表
按照實際的數據填寫就可以了
按實際的,提示比對不通過,現在這樣了怎辦辦呢,我這個是異地的,沒辦法去現場的
你按照提示的改完之后再提交
那修改數據就不是真實數據了
你按照你的利潤表申報