你好 把紅沖的 扣除填寫申報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現(xiàn)二季度增值稅申報(bào)表怎樣填?
老師,小規(guī)模納稅人二季度的時(shí)候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實(shí)際開票數(shù)據(jù)不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報(bào)表改怎么填寫
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅控盤里的第四季度開票總數(shù)跟申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不符,原因是12月份紅沖了3月份的兩張發(fā)票,這種現(xiàn)在要怎么填申報(bào)表?
老師,我們小規(guī)模納稅人在2022年開了3%的專票,因?yàn)?月份公司注銷,所以把3%的票紅沖了,1月份也開了專票普票,現(xiàn)在注銷因?yàn)槎惵什煌沂且谒募径壬陥?bào)退稅,還是在一月填減免稅
核定征收的個(gè)體戶要報(bào)年報(bào)嗎
老師您好,在新疆注冊(cè)了一個(gè)公司,沒有開通,沒有報(bào)稅,現(xiàn)在想注銷了,用本人去當(dāng)?shù)貑幔靠梢栽诰W(wǎng)上才去簡(jiǎn)易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和稅收計(jì)算的處置收入應(yīng)該怎么填啊?理財(cái)產(chǎn)品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請(qǐng)教個(gè)問題: 委托加工物資計(jì)稅價(jià)格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,比如售價(jià)300元,那消費(fèi)稅稅率10% 是計(jì)入存貨成本還是單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時(shí)補(bǔ)繳消費(fèi)稅: 借:營業(yè)稅金及附加 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對(duì)?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標(biāo)保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標(biāo)后平臺(tái)收取的手續(xù)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么入賬?1488可不可以計(jì)入營業(yè)外支出或者管理費(fèi)用-招標(biāo)損失?
有一項(xiàng)費(fèi)用,是長(zhǎng)期待攤的企業(yè)開辦費(fèi),企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,期間費(fèi)用明細(xì)表,這個(gè)長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用填到哪一行
老師,商貿(mào)企業(yè)的商品買回來不需要加工,但是會(huì)產(chǎn)生裝卸費(fèi),還有貼到商品外包裝的標(biāo)簽紙的費(fèi)用,這是入制造費(fèi)用還是入管理費(fèi)用
運(yùn)輸清運(yùn)垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發(fā)票,總額是60萬 是2024年的房租費(fèi),去年的時(shí)候做了費(fèi)用 但是一直沒開具發(fā)票 請(qǐng)問怎么入賬
老師請(qǐng)問新倉房建設(shè)預(yù)支費(fèi)用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現(xiàn)金流量表時(shí)是否入購買商品,原材料,勞務(wù)支付的現(xiàn)金
老師,申報(bào)表中的普票金額和開票系統(tǒng)中不符合,差額正好是紅沖的金額
老師,請(qǐng)看圖
填寫收入的時(shí)候,把紅字發(fā)票的扣出來。