餐飲費(fèi)發(fā)票增值稅不能抵扣的
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。問:餐飲服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,住宿服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。選那個(gè)方案,過程怎么算呢
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。選那個(gè)方案好,能不能算一下過程
北京君豪實(shí)業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)300000元,購進(jìn)住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)200000元,購進(jìn)住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%
你好,請問公司暫時(shí)還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現(xiàn)在裝修,裝修所產(chǎn)生的費(fèi)用,購買的暖氣片,智能化建設(shè)施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉(zhuǎn)打款,可以寫一個(gè)合同嗎?
產(chǎn)品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費(fèi)用,老師請問某產(chǎn)品的直接人工怎么計(jì)算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發(fā)票對方公司已經(jīng)抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會(huì)不會(huì)影響對方公司呢