未達起征點的就填寫在第十行。
老師您好,請問下小規(guī)模納稅人開普通電子發(fā)票2112元,稅率是國際貨運免稅的,報稅報表如何填寫,還有進賬普通發(fā)票也是免稅的,報稅報表如何填寫了,謝謝!
老師:小規(guī)模納稅人免稅政策下開了1%稅率的普票,如何填寫納稅申報表呢
新的免稅政策出來了,請問老師,小規(guī)模納稅人開普票,稅率是寫1%嗎?
老師,請問下2023年新政策下小規(guī)模納稅人開具了3%的普票和免稅發(fā)票,季度已經(jīng)超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
老師您好,請問 借方 應(yīng)付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務(wù)費,該怎么做賬務(wù)處理
其他應(yīng)付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,做了進項稅額轉(zhuǎn)出是不是做次月做賬就不做負數(shù)發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發(fā)票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務(wù)可以開6個點的發(fā)票
老師好,算當(dāng)年增值稅稅負時,是按當(dāng)年1月--12來核算的,還是以申報日期當(dāng)年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預(yù)計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調(diào)贈項目表最后一行其他填調(diào)增20萬對嗎?
已經(jīng)超過起征點了,現(xiàn)在不是小規(guī)模納稅人開普票都免稅么,但是開了1%稅率的普票,是把這1%稅率的普票和0%稅率的普票都填在其他免稅銷售額這一欄不交稅,還是說這1%稅率的普票需要繳稅,填在3%征收率其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,然后把系統(tǒng)直接算出的應(yīng)納稅額和稅盤里實際應(yīng)納稅額的差額填在本期應(yīng)納稅額減征額一欄
4月1號以后再開1%,那就是錯誤的。開錯誤的發(fā)票和稅務(wù)局聯(lián)系一下,怎樣填寫?