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理解不了這個,理論上學習外購貨物用于職工福利,對于增值稅而言是不能抵扣進項,對于所得稅而言,不管是外購還是自產的貨物用于職工福利,都要確認收入,可是實際賬務處理中,我們外購的貨物比如月餅,我們都是直接借,管理費用等,貸銀行存款,從來沒有做過收入這個科目,是不是理論得現實生活中不存在呀,學的都不知道怎么做賬了

理解不了這個,理論上學習外購貨物用于職工福利,對于增值稅而言是不能抵扣進項,對于所得稅而言,不管是外購還是自產的貨物用于職工福利,都要確認收入,可是實際賬務處理中,我們外購的貨物比如月餅,我們都是直接借,管理費用等,貸銀行存款,從來沒有做過收入這個科目,是不是理論得現實生活中不存在呀,學的都不知道怎么做賬了
2022-07-05 01:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-05 01:37

同學,您好!會計上無需進行賬務處理的,在申報時調整銷售額即可。 希望能幫到你。

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快賬用戶2970 追問 2022-07-05 07:31

比如說,我買月餅花了100元,增值稅是13元,我發放給員工,會計上做賬借方,庫存商品100,進項稅13,貸方,銀行存款,再借方管理費用113,貸方,庫存商品100 進項稅額轉出13,那么所得稅申報的時候管理費用-福利費這里調減113元嗎,沒明白怎么調,我本人沒報過所得稅,這里實際調整的時候會這么做嗎,我只看過福利費用按工資總額14%調的,沒看過這里管理費用-福利費用調成銷售額的

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齊紅老師 解答 2022-07-05 09:32

同學,您好!還需要用“應付職工薪酬-非貨幣性福利費”科目過渡,因為涉及職工福利費的調整。 關于企業所得稅,在A105010第五行,確認視同銷售收入,第15行確認視同銷售應對應結轉的成本,然后生成主表A105000視同銷售調整明細表即可。 希望可以幫到你。

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快賬用戶2970 追問 2022-07-05 09:40

那本身就是買來的月餅發給員工的,比如買來100元,那我視同銷售按100元可以嗎,本身就不是拿來賣的,我怎么知道視同銷售填多少呢

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齊紅老師 解答 2022-07-05 09:55

同學,您好!按發放時市場的公允價,如果還是100,那就填100,平價視同銷售。 希望可以幫到你。

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:15

同學,您好!問題已經解決的話,麻煩給個五星好評,謝謝。

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同學,您好!會計上無需進行賬務處理的,在申報時調整銷售額即可。 希望能幫到你。
2022-07-05
可以的 你要入庫做庫存商品的
2024-10-08
學員你好,需要計提福利費 借:管理費用等相關科目 貸:應付職工薪酬
2021-12-28
你好,同學 第一題錯 第二題錯 第三題對 第四題錯 第五題對 第六題錯 第七題對 第八題對 第九題錯 第十題對
2022-06-09
1,代理進出口,代理公司沒有實質銷售行為。 需要申報,這里按代理服務申報處理 按代理服務確認收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
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