這個(gè)是食堂用的,你分不出每個(gè)人是多少的,不用交個(gè)稅。
老師,我們是干餐飲火鍋店的,有一個(gè)軟件快狗進(jìn)貨,我們采購(gòu)食材生菜之類的都在這里面下單,公司每個(gè)月往里面打款,實(shí)際進(jìn)貨再?gòu)睦锩婵劭睿@個(gè)快狗進(jìn)貨做賬 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 實(shí)際收到貨物的話 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲成本 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎?
老師好,公司主要以為一些單位配送蔬菜水果肉等業(yè)務(wù),問老師公司購(gòu)入的食材都是從菜市場(chǎng)里個(gè)人手里采購(gòu),以什么憑據(jù)入帳呢?如果憑收據(jù)入帳,所得稅匯算時(shí)要調(diào)增嗎?
老師,你好!我們的企業(yè)是食品加工企業(yè)(13%稅率),每月都要從菜市場(chǎng)購(gòu)買大量的蔬菜(土豆,海帶,和生姜)。想問一下生姜屬于農(nóng)產(chǎn)品征稅范圍嗎?個(gè)人去代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以幫助企業(yè)抵扣稅費(fèi)嗎?
老師,行政事業(yè)單位食堂采購(gòu)的蔬菜和干貨每月都要交個(gè)稅嗎?
老師食堂采購(gòu)原料,不需要把發(fā)票上的品種逐一輸?shù)诫娔X統(tǒng)計(jì)表上,按發(fā)票分類輸可以嗎:比如說001號(hào)發(fā)票金額5600元丶,其中蔬菜4500元,調(diào)料(聽,袋,瓶等單位)500元,豬肉600元,制發(fā)票分類匯總表,001號(hào),蔬菜1000斤4500元,調(diào)料600元,肉制品600元,不需發(fā)票上的每項(xiàng)都輸入電腦,然后匯總嗎?
你好,請(qǐng)問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時(shí)間借款,有啥需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,公司租個(gè)人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費(fèi)金額有點(diǎn)大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報(bào)車輛購(gòu)置稅,我們需要提供什么給他
老師,請(qǐng)教下問題,勞動(dòng)法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動(dòng)合同,是不是可以索賠賠償金,每個(gè)月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個(gè)月,是不是這樣算8個(gè)月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對(duì)方開票我們付款的話 我們的進(jìn)項(xiàng)又會(huì)比185132的銷項(xiàng)少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉(cāng)A物料有1000,深圳原材料倉(cāng)有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷存匯總表顯示結(jié)余庫存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
那么為什么我們企業(yè)為了打發(fā)要,從前個(gè)月開始都把每問采購(gòu)的蔬菜干貨匯總到稅局按采購(gòu)量的多少按1%繳稅呢?
你這個(gè)是以銷售方開發(fā)票 不是自產(chǎn)自銷的交的個(gè)稅 銷售方繳納的
是采購(gòu)員墊的稅費(fèi)總的打成發(fā)票交公司報(bào)賬的
銷售方不負(fù)擔(dān)嗎 銷售方不負(fù)擔(dān)你們自己出
我們食堂買的菜都是平時(shí)累計(jì)起到月底先到稅局交稅打發(fā)票報(bào)賬的,平時(shí)小商小販打不了發(fā)票。
不是自產(chǎn)自銷的按1%左右的個(gè)稅繳納 銷售方不交你們自己交 你這樣開發(fā)票也有風(fēng)險(xiǎn) 屬于許虛開
老師,有什么好的處理方法嗎
讓銷售方去開 尤其自產(chǎn)自銷的 或者自己申請(qǐng)開收購(gòu)發(fā)票 都不需要交稅
老師,可以提一下申請(qǐng)開收購(gòu)發(fā)票的流程
老師,可以提供一下申請(qǐng)開收購(gòu)發(fā)票的流程
有收購(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍,然后找你專管員申請(qǐng)。
老師,可以提供下分錄
糧油公司有收購(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍
買來職工食堂的 借業(yè)務(wù)支出福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款