你好,借其他應收款,貸銀行存款。掛成往來最好
建筑公司,4月有幾張發票忘記作廢了,5月紅沖,預交的附加稅我每次都會計提,這次這種情況忘記作廢發票的附加稅需要計提不?還有我現在收到增值稅和附加稅的退稅我應怎么寫會計分錄?
老師,小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
上個月開錯三張發票,因為業務沒發生,就申報未繳稅,這個月紅沖了,增值稅為負數,現在兩個月一起申報,增值稅可以兩個月抵消,但是上個月申報的附加稅是4500,這個月正常申報附加稅是零,我的附加稅要怎么抵?或者退?
就是稅局對同一張發票連續征收了我們三次增值稅和附加稅的分錄要怎么做[破涕為笑]它是分開三個月去征收了我們三次,第四個月只退了增值稅,沒有退附加稅,附加稅直到現在還沒退
去年第三季度有一張專票增值稅和附加稅都交了,但是入賬錯了,沒有計增值稅和附加稅,現在發現分錄錯了,再沖紅調整的話,貸方會出現增值稅和附加稅,但是本身這個月不需要交了,怎么樣處理