不需要計(jì)提,這個現(xiàn)在收到退的,做借銀行 貸應(yīng)交增值稅,應(yīng)交附加稅就可以,之前不需要計(jì)提附加稅,只做交借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
建筑公司,4月有幾張發(fā)票忘記作廢了,5月紅沖,預(yù)交的附加稅我每次都會計(jì)提,這次這種情況忘記作廢發(fā)票的附加稅需要計(jì)提不?還有我現(xiàn)在收到增值稅和附加稅的退稅我應(yīng)怎么寫會計(jì)分錄?
匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
老師 我們是小規(guī)模 10月代開兩張發(fā)票 其中一張去稅務(wù)局做 作廢了 當(dāng)時已經(jīng)扣稅款 老師這張發(fā)票的稅額現(xiàn)在有銀行回單 回單上是繳的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅 我怎樣做分錄呢 附加稅是不是也要計(jì)提 老師
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會計(jì)分錄?麻煩會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會計(jì)分錄?麻煩會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
你的意思每次預(yù)交,附加稅都不用計(jì)提嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 科目有余額不管嗎
不是,只是這個,4月有幾張發(fā)票忘記作廢了,5月紅沖, 情況下不計(jì)提,
多交這個不計(jì)提,這個,要是沒有這個情況,這個是需要計(jì)提,
印花稅計(jì)提在稅金及附加可以嗎
是,印花稅計(jì)提是稅金及附加