你好,,給供應商付款,抹了幾分錢的零頭,可以通過? 營業(yè)外收入? 科目核算?
老師給供應商的貨款抹零的錢會計分錄咋做賬?
老師好,應付供應商貨款1096,只付了1000,零頭抹掉了,前面的分錄1096己經做了,接下來的分錄應該怎么做
請問老師,供應商開發(fā)票有零頭,我們付款時抹掉了160塊錢,對方也同意,那么這個零頭160元應該入什么科目,多抵扣的進項13%的稅款是不是要轉出
請問老師,給供應商付款,抹了幾分錢的零頭計入哪里
老師,我們給供應商付款,有時會抹去零頭幾十百把塊錢,沒有付款的幾十塊我記入營業(yè)外收入沒有問題哈。
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業(yè)務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯(lián)是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎