你好這個沒問題的,可以的。
月底給供貨商結賬時抹去了零頭50元,這50元做的賬務處理是,借:應收賬款,貸我:營業外收入,但是這個記賬憑證后面附什么原始憑證???沒有原始憑證可附啊?
請問老師,供應商開發票有零頭,我們付款時抹掉了160塊錢,對方也同意,那么這個零頭160元應該入什么科目,多抵扣的進項13%的稅款是不是要轉出
老師你好,我們公司供應商貨款會給我們開增值稅專用發票。但是有時候,會偶爾有些幾百塊的運費,這個錢我們是打給采購對接人的,沒有直接打款給供應商公戶,請問這種幾百塊的運費,對方可以把這個錢開到貨款的專票上嗎?
老師,我們給供應商付款,有時會抹去零頭幾十百把塊錢,沒有付款的幾十塊我記入營業外收入沒有問題哈。
老師,我們十月份交了5000塊錢的商會會費,付了錢沒有收到發票,我直接記的管理費用-會費,如果這個發票12月份才回來,我直接貼到10月份那筆業務后面有沒有問題?有沒有必要十月份的時候先做往來,12月份收到發票才把往來沖掉?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎