你好,借銀行存款,銷售費用貸應收賬款。
老師好,應付供應商貨款1096,只付了1000,零頭抹掉了,前面的分錄1096己經做了,接下來的分錄應該怎么做
老師好!請問,預付在供應商那的貨款,零頭的差異清賬,要怎么做分錄??
老師,我們多付貨款了,供應商退回來一張承兌匯票,應該怎么做分錄
請問老師,有筆貨款,應該付5101 實際付了5000,對方抹了零頭,應該怎么做分錄
經要求,一批貨由供應商直接發貨給客戶,一位付了款,一位沒付款,付款的直接付給供應商,怎么做分錄,
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
麻煩老師把數字代進去我看下好吧
借銀行存款1000,銷售費用96,貸應收賬款1096
我前面的分錄是借原材料1096,應付帳款1096,現在少付96,我是不是只做這96的分錄啊
借原材料貸應付賬款1096。 借應付賬款1096貸,銀行存款1000,營業外收入96。
而且供應商的貨款一般都是壓幾個月才付的,前面的分錄都是幾個月前做的,現在付款沒付那么多
我是直接沖減掉96還是像你這樣做好呢
第二個分錄不就是現在付款的。
我付款的分錄也已經做了,借應付帳款,貸現金,這些未付款的零頭我想補做上去,是這個意思老師,
不是的,做營業外收入,如果你做庫存現金的話,你們賬上有現金嗎?如果有的話,可以把這個錢支付給你們領導可以的。
老師,我現在未付款的和已付款的分錄都已經做了,現在工廠沒付那么多,把零頭都抹去了,所以我現在是不是要補做這零頭未付的分錄啊
借應付賬款貸營業外收入96不就行啦?
如果是應收款,客戶有零頭96元 未付給我們,同樣是收款前和收款后的分錄都已經做完,那么未付到款的零頭我補做分錄,借應收賬款-96,貸主營業務收入-96,這樣做對吧
你好,最好不要這么做作,借銷售費用貸應收賬款。
我能知道為什么嗎,這是其他老師教我這么做的,
你好,抹零的一般是做到營業外收支。