零頭計入營業外支出
老師,應付貨款40185 但是實際支付了40100 剩下的85元抹零了 應該做在哪個科目里呢?還有第二個圖片,營業外收入?是這個意思嗎
老師,發現19年有筆賬做錯了,借應付,貸銀行存款,實際借方應該是費用,現在要調整,怎么做分錄
老師好,應付供應商貨款1096,只付了1000,零頭抹掉了,前面的分錄1096己經做了,接下來的分錄應該怎么做
請問老師,供應商開發票有零頭,我們付款時抹掉了160塊錢,對方也同意,那么這個零頭160元應該入什么科目,多抵扣的進項13%的稅款是不是要轉出
請問老師,有筆貨款,應該付5101 實際付了5000,對方抹了零頭,應該怎么做分錄
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是我付的少
那計計營業外收入