借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),你不需要重新開嗎? 如果不需要重新開之前的發(fā)票交了稅款嗎?沒有繳納的金額應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
22年4月份小規(guī)模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖銷22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負(fù)數(shù)發(fā)票這張,應(yīng)該怎么做分錄?我做了負(fù)數(shù),但是應(yīng)交稅費(fèi)那里就是增加了這筆。不平
小規(guī)模納稅人,21年開了一張稅率1%的專票,22年紅沖這這張發(fā)票但是稅率變成3%了,這樣做完帳之后申報(bào)增值稅為負(fù)數(shù),提交不了
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當(dāng)季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?
請(qǐng)問:我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯(cuò)了,沒有寫銷項(xiàng),所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調(diào)整是正確的分錄,第三筆銷售負(fù)數(shù)是,4月份有筆發(fā)票開錯(cuò)了,5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了張藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月就這幾筆,為什么會(huì)是負(fù)數(shù)呢
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
之前的繳納了稅款了,重新開的是22年4月開的稅是免稅的。所以不知道怎么做。
好,你開錯(cuò)了發(fā)票,你紅充1%的,現(xiàn)在重新開也得是1%。
什么情況下你問下你稅務(wù)局那邊能給你退稅。
這種情況下,你問下你稅務(wù)局那邊能給你退稅。
已經(jīng)寫了情況說明書給稅局管理員了,也沒說什么。我就想知道這筆稅費(fèi),怎么做平。
你好,給你退稅的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
不退的話,我上面的分錄已經(jīng)做了,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。