你好,未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄填寫正數。
四月份開票收入很少,沒做未開票收入,進項沒怎么勾選。然后現在把四月份未開票收入補上了,那么4月份就交了將近5萬的增值稅,然后現在十月份了我的留抵稅額有6萬多
老師 就是一般納稅人 3月份的時候有留底稅額 稅管員說不可以留底 然后3月份我就把留底稅額填在未開發票一爛 然后4月份沒有開票 現在5月份開票了 稅額比之前的金額小 我現在怎么報稅呀
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師你好、5月增值稅申報后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉未開發票收入里、然后就轉入未開發票收入申報了、就沒有留底稅額、現在報6月增值稅把未開發票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個月還可以沖回嗎
去年留底稅額為了不留底在4月報稅填了未開票收入,后面月份慢慢開票用了,未開票收入就填少了,今年3月說不能這樣操作,要我未開票收入填零,我改申報4月,5月沒開票我就沒改申報,今天又打電話說數據未開票出去還是有,是什么原因呢?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查?。?/p>
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
同時你的未開具發票做的是多少,你紅沖的時候就是多少。
負數和正數金額一樣是吧
你好不一樣的,你開了多少發票,填寫多少,之前做了無票收入,做了多少紅,沖多少。
之前3月份未開具發票金額是621699.08 稅額是80820.88。現在5月份是金額是286725.66 稅額是37274.34
那屋未開具發票一欄,填寫你無票收入的那一個負數就是了。
這樣可以申報嗎
相當于我還有43546.54稅額好久又可以低勒
可以試一下的,只要有未開具發票,負數的都會提示可以強制申報。
那我剩下還有的4萬多留底稅額 怎么辦勒
你稅務局允許你們留底嗎?
不允許的話,你再做一部分無票收入允許的話,你就可以留著。
就是不允許留底
認證發票的時候自己看著 計算點 進項大于銷項了,就不要再去勾選
那我現在怎么申報呀 為啥子他們說未開具填負數和正數發票金額一樣呀
你好,誰告訴你未開具發票一欄和你開具的發票是一樣的? -621699.08 未開具發票,填寫這一個 286725.66 開具的發票填寫這一個,然后你申報 看一下留底了多少稅款。
還有你單位銷售額是多少的?
5月份就是不含稅收入286725.66
問的之前一個朋友
未開具發票,負數你知道是什么原因嗎?是你這個月開了發票紅沖之前的未開具發票,你未開具發票之前寫了100,你現在最多填寫-100,不能填寫-120
好的謝謝
這樣是吧 主表有沒有要不要填
你在做無票收入 你這樣還有留底 你這個月進項多少
這個月沒得進項發票
怎么處理呀
那你的無票收入只能填寫-286725.66 剩下的以后繼續抵扣