你好同學(xué),可以的同學(xué)
老師你好,麻煩問下我現(xiàn)在增值稅納稅申報表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來嗎
打擾下、咨詢個問題、上個月有留底稅額、沒有申請退稅做了未開發(fā)票收入、這個月全額沖回申報的時候提示對比異常、少2萬沖回就可以申報、請問您怎么處理
老師你好、5月增值稅申報后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入申報了、就沒有留底稅額、現(xiàn)在報6月增值稅把未開發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個月還可以沖回嗎
留底稅額做未收入申報,以后月份開發(fā)票了,未開票收入填報負(fù)數(shù)沖回,那實(shí)際發(fā)生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當(dāng)時留底稅額做的那部分收入是嗎?
老師好,我們是餐飲業(yè),賬上有20多萬留底稅額,稅務(wù)打電話讓退稅,或者做未開票收入處理,我們不想退稅,想做未開票收入申報,那么在賬上做一個收入憑證,但是這部分收入又未曾發(fā)生,以后月份開票再沖減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個做法可行嗎?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時是貸款購買的,所以當(dāng)時記賬時車的價值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時未報銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當(dāng)中的凈利潤,相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當(dāng)中的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤,是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師留底稅額轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入、未開發(fā)票收入金額、可以逐月沖回哦
有留底稅額就可以沖
不是留底稅額、是5月留底稅額轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入、然后逐月沖回可以不?因?yàn)樗镆蟛荒苡辛舻锥愵~
可以沖的啊同學(xué),不放心的話可以再次問專管員確認(rèn)一下
之前專管員讓轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入的、說之后沖回就行、也沒說一次沖回還是分次沖回、不好意思再麻煩專管員
這樣老是覺得分次和一次都可以
好的、那我就分次、謝謝老師
嗯嗯 不客氣同學(xué) 祝你生活愉快 滿意的話請打五星好評,謝謝