你好,學員 借應交增值稅—小規模增值稅15104.24 貸營業外收入15104.24
老師,小規模納稅人不超30萬免交增值稅,那把增值稅結轉怎么做分錄
請問老師小規模納稅人做收入時做了應交增值稅—小規模增值稅15104.24,因為開了專票,那結轉增值稅怎么做分錄?
小規模納稅人,交了一次增值稅,怎么做分錄,怎么結轉?
請問老師小規模納稅人產生增值稅,計提增值稅分錄和結轉增值稅分錄怎么做
老師,小規模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅,轉營業外收入,專票計入了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
老師,小規模不是4月份開始開的專票要全額3%繳增值稅嗎?普票免稅,我現在開的是專票
專票的話,直接繳納的話,再沖減應交稅費科目
老師是不是借應交稅費增值稅—小規模增值稅15104.24,貸應交稅費未交增值稅15104.24
你好,學員,這樣結轉的話,沒問題的