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納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務是免征增值稅的嗎?為什么我們公司的研發服務發票是要征稅的,而且是13個點

2022-06-10 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-10 16:04

你好? 是的免稅的? 銷售軟件 是 13稅率?

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快賬用戶6070 追問 2022-06-10 16:07

技術開發和銷售軟件有什么區別,不都是開了軟件發票嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-10 16:10

技術開發式服務。銷售軟件是屬于。銷售商品。

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你好? 是的免稅的? 銷售軟件 是 13稅率?
2022-06-10
你好 (財稅[2013]106號)附件3《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》,我區營業稅改征增值稅試點納稅人(以下簡稱試點納稅人)提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務應免征增值稅 。應該是國家為了更好發展技術行業。
2020-09-28
你好,學員,這個納稅人是單位的
2023-09-05
你好 1. 前面的是免增值稅附加稅等的 滿足要求就可以2 。 后面的無形資產是需繳納增值稅等的 無形資產轉讓是需要按我國增值稅的規定繳納增值稅的。 無形資產轉讓的賬務處理是, 借:銀行存款等科目, 累計攤銷, 無形資產減值準備, 貸:無形資產, 應交稅費—應交增值稅, 資產處置損益(或借方)。
2021-06-17
您好!可以的,可以抵扣。
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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