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“納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務”免征增值稅的出發點是什么

2020-09-28 13:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 13:37

你好 (財稅[2013]106號)附件3《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》,我區營業稅改征增值稅試點納稅人(以下簡稱試點納稅人)提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務應免征增值稅 。應該是國家為了更好發展技術行業。

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你好 (財稅[2013]106號)附件3《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》,我區營業稅改征增值稅試點納稅人(以下簡稱試點納稅人)提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務應免征增值稅 。應該是國家為了更好發展技術行業。
2020-09-28
你好? 是的免稅的? 銷售軟件 是 13稅率?
2022-06-10
你好 1. 前面的是免增值稅附加稅等的 滿足要求就可以2 。 后面的無形資產是需繳納增值稅等的 無形資產轉讓是需要按我國增值稅的規定繳納增值稅的。 無形資產轉讓的賬務處理是, 借:銀行存款等科目, 累計攤銷, 無形資產減值準備, 貸:無形資產, 應交稅費—應交增值稅, 資產處置損益(或借方)。
2021-06-17
你好,學員,這個納稅人是單位的
2023-09-05
您好!可以的,可以抵扣。
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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