你好? ;? ? ?可以的;這樣的可以分別來開票 。? 對的的?
老師好,公司是機械設備制造業,有時候有加工費,對方拿料我方加工,開發票加工名稱寫 勞務*管板加工費,做分錄是 借應收賬款貸 主營業務收入 應交稅費銷項稅,問在增值稅申報表里左側列有應稅貨物 銷售額、應稅勞務銷售額,因為加工費很少有,所以現在都填寫在應稅貨物銷售額里可以嗎?
老師,我公司經營范圍:在智能電商平臺代銷茶葉、咖啡等農副產品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動扣取手續費140元,12月公司電商平臺提供數據:應付供應商甲公司的代銷茶葉款13000元,應付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規模納稅人稅率1%。請問以下會計分錄對嗎?如不對請列示 借:其他貨幣資金20000 借:財務費用 140 借:銷售費用 一傭金 1000 貸:主營業務收入7069.31 貸:應交稅費一應交增值稅70.69 貨:其他應付款一甲公司13000 貸:其他應付款一張紅1000
老師,做賬時勞務費用可以和銷貨費用可以做在一個分錄上嗎 比如我們公司既可以銷售貨物又可以提供勞務,對甲公司是銷售貨物,對乙公司是提供勞務。 做賬時 借 應收賬款-甲公司1000 應收賬款-乙公司1000 貸 主營業務收入780 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額220 這樣寫把銷售貨物和提供勞務寫在一起對嗎
甲公司既是我司的客戶,又是我司的供應商,業務上以我司銷售為主,以采購為輔。想問的是,銷售時做銷售的分錄,采購時做采購的分錄,形成對甲公司的應收賬款和應付賬款,對賬時做一筆應收沖應付分錄,對嗎?或者在我司采購時直接做以下分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款(本來是用應付賬款科目) 這樣做分錄,可以嗎?
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發票,但是沒有收到對方貨款,現在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 現在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業務收入 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應收賬款
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!