應稅勞務銷售額, 這個下面
老師好,公司是機械設備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領周轉材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應交稅費—進項稅貸 應付賬款 3.結轉制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結轉生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
老師好,公司是機械設備制造業(yè),有時候有加工費,對方拿料我方加工,開發(fā)票加工名稱寫 勞務*管板加工費,做分錄是 借應收賬款貸 主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅,問在增值稅申報表里左側列有應稅貨物 銷售額、應稅勞務銷售額,因為加工費很少有,所以現(xiàn)在都填寫在應稅貨物銷售額里可以嗎?
老師好,公司是機械設備制造業(yè),有時候專門掙加工費,對方拿料我方加工,開發(fā)票加工名稱寫 勞務*管板加工費,做分錄是 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅 對不對?
55.【單選題】某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。該企業(yè)購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元;另支付運費1萬元,增值稅稅額為0.09萬元。不考慮其他因素,該批原材料的入賬成本為()萬元。(2018年改編·1.5分)A.151B.170.59C.170.5D.151.0956.【判斷題】小規(guī)模納稅人銷售貨物采用銷售額和應納稅額合并定價的方法向客戶結算款項時,應按照不含稅銷售額確認收入。()(2018年·1分)58.【多選題】下列各項中,企業(yè)應交消費稅的相關會計處理表述錯誤的有()。(2020年·2分)【可以先不作】A.收回委托加工物資直接對外銷售,受托方代收代繳的消費稅記入“應交稅費-應交消費稅”科目的借方B.銷售產(chǎn)品應交的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方C.用于在建工程的自產(chǎn)產(chǎn)品應交納的消費稅記入“稅金及附加”科目的借方D.收回委托加工物資連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,受托方代收代繳的消費稅記入“委托加工物資”科目的借方
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應收賬款
你好,老師,我公司3月發(fā)生了股權轉讓,公司法人做了變更,股權也由上一個人的股份全部轉到了另一個人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個要怎樣做,之前的數(shù)據(jù)是直接作為期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,實際工作中每個行業(yè)做賬都必須有收入同時結轉成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務處理,
代賬公司用的是網(wǎng)頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)成本是所有的支出還是業(yè)務活動成本?
請教老師個問題,進口企業(yè),某一票的賬單上的付匯賬單上有貿(mào)易商補款,怎么看這個貿(mào)易商補款包不包含在完稅價格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規(guī) 因為自己也是半路出家的會計,根本就不知道開票什么才叫正規(guī)
我公司中午就餐為個人支付4元單位支付46元,個人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個人部分:借:管理費用4貸:應付職工薪酬4借:應付職工應酬4貸:其他應收款-職工個人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費用46貸:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性性福利46借:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性福利46貸?(老師這個費用我先掛帳你看我用哪個科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經(jīng)理負責公司業(yè)務的簽字審批,那請問丙公司的日常業(yè)務由這名總經(jīng)理財務簽字審批可以嗎?總經(jīng)理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個人。謝謝老師!
我上個月有一筆填寫在應稅貨物銷售額里了,怎么辦?
可以去更正申報,實際問題不大這個稅沒有少交,這個填寫問題不大分類不對話
你的意思是說填寫問題不大,就是沒有按分類填寫,沒有影響正常納稅就沒有事,可以不改是嗎?
2.應稅勞務銷售額 開發(fā)票分錄 借應收賬款貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費銷項稅 ,結轉成本怎樣做分錄?
是的,之前是這樣,我之前問稅局是這樣,
2.應稅勞務銷售額 開發(fā)票分錄 借應收賬款貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費銷項稅 ,老師結轉成本怎樣做分錄?跟應稅貨物銷售額結轉一樣嗎?
是的,人員工資做成本,借主營業(yè)務成本,貸勞務成本,