您好,外賬不可能對不上賬?這個是什么意思
請問老師,我公司庫存一直混亂,前期只有發票,沒有入庫單,還有些貨物先到公司,但款未付,票也未開,期間領料無監管,直到上月底大盤點,點出了實有庫存,從月底開始才監管出入庫情況,但是前期的數據一塌糊涂,不知如何調賬,跪求老師解答
公司還有1000萬進項沒有入賬抵扣,但實際沒有庫存,現在公司要注銷,應該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對外開具銷售發票是否涉嫌虛開? 1000萬發票存在原因可能是當初公司為了控制稅負,有些進項沒有入賬,還有可能是公司對外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實庫存了,怎么處理沒有風險。
賬面庫存跟實際庫存相差100噸,問之前的會計,是因為有些貨發貨了,但是還沒開票,外賬沒有做賬,還有倉庫有些貨是幫其他公司加工的,所以外賬不可能對不上賬,這種情況該如何處理?
老師,請幫我分析這個思路對不對:因為之前做賬一直不對,沒有做到賬務與庫存一致。我現在想要調整過來,也就是說我現在強制把10月份賬務的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致,用倒推的方式計算領用數據。反正就是保證了10月份賬務的原材料結存數據跟倉庫實際結存數據一致。做到了這一步,我想知道下一步我應該怎么做,因為我企業都是當月貨款下月開票的,所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發票
老師:請教一下,就是 我們公司庫存,一直不準,雖然是個外貿公司,我們也有些庫存的,但是之前財務是把每月采購的東西全部結轉了,賬面上公司庫存為0.但是跟實際是對不上,有些貨已經成為尾貨,一直在倉庫沒有賣掉的,目前問題就是,一直沒有按真銷量去核銷,這塊的話,會有啥風險么?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
說是因為外賬按發票入賬,但是很多已發貨了的商品,都是隔幾個月才開票,所以庫存會比實際多,然后幫其他公司委托加工的原材料沒有人進行記錄,欠的貨也沒有數量,所以會跟實際庫存對不上
您好,賬實必須相同,出入庫賬實相符,否則財務的作用呢?
我也才剛接手,這種情況怎么處理
您好,1梳理差異,相關人員簽字,調整賬實相符
外賬期初數據是不能調的吧,特別1-3月的報表已經上報了,已發貨未開票又怎么做賬?后期找到差異又該怎么調整賬面數據
您好,根據差異原因做調整,必要時做前期差錯更正