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Q

(1)8月1日,銷售A型冰箱5臺給一般納稅人,每臺不含稅售價5000元,通過防偽稅控系統開具增值稅專用發票,貨款已全部收到。(2)8月2日,購入原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款30萬元,增值稅3.9萬元。(3)8月5日,以物易物將自產A型冰箱10臺換取職工工作服一批,雙方均未開發票,(4)8月7日,8月2日購進的原材料運到并驗收入庫,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費1萬元,增值稅0.09萬元。(5)8月9日,銷售B型冰箱給小規模納稅人,開具增值稅普通發票,收取價稅合計22.6萬元,貨款已收到。(6)8月12日,購進辦公設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100萬元,(7)8月15日,財產清查時發現庫存材料盤虧5萬元,經查是管理不善造成的被盜

2022-06-06 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 15:48

你好同學,具體是什么問題

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快賬用戶ag7b 追問 2022-06-06 15:54

計算當月應納增值稅稅額

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齊紅老師 解答 2022-06-06 17:02

如果本題是一般納稅人且內容不涉及消費稅及增值稅減免稅的情況下,應交增值稅應為: 1、當月銷項稅=50*8000*17%+20*6600*17%+5*8000*17%=97240 2、進項稅轉出=800*20*17%+(10000+50000)*17%=12920(注庫存丟失屬于非正常損失、用于非應稅項目的購進貨物或應稅勞務,不得抵扣,應轉出) 進項稅=70000-12920=57080 3、當月應交增值稅=97240-57080=40160

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你好同學,具體是什么問題
2022-06-06
你好,是要計算本月繳交的增值稅, (1)8月5日銷售貨物一批,開出的增值稅專用發票上注明不含稅銷售額100萬元,另收取包裝費10萬元。貨物已經發出,票據已認證。
2021-03-05
你好;?計算該企業8月份應納增值=200*13%%2B32.1*13%-13-30*9%-6.5-6.5;按照這個來計算的?
2023-06-19
200萬乘以13%?3.68萬-13萬-2.7萬-56.5-6.5 繳納的增值稅是這些的?
2023-06-19
你好,計算該企業8月份應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=300萬*13%%2B33.9萬/1.13*13%—10.5萬—40萬*9%—7.67萬—7.8萬
2023-03-29
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