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某企業為增值稅一般納稅人,8月份銷售產品取得不含稅銷售收入300萬元轉讓庫存不需用的材料,開具普通發票注明銷售額33.9萬元;外購原材料取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,注明增值稅10.5萬元發生購貨運輸,取得貨物運輸業增值稅專用發票,注明運費40萬元;接受某公司捐贈的生產用材料一批取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,注明價款59萬元、增值稅7.67萬元;購進生產設備一臺投入使用,取得增值稅專用發票,注明價款60萬元、增值稅7.8萬元。計算該企業8月份應納增值稅。

2023-03-29 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 19:00

你好,計算該企業8月份應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=300萬*13%%2B33.9萬/1.13*13%—10.5萬—40萬*9%—7.67萬—7.8萬

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你好,計算該企業8月份應納增值稅=銷項稅額—進項稅額=300萬*13%%2B33.9萬/1.13*13%—10.5萬—40萬*9%—7.67萬—7.8萬
2023-03-29
你好;?計算該企業8月份應納增值=200*13%%2B32.1*13%-13-30*9%-6.5-6.5;按照這個來計算的?
2023-06-19
200萬乘以13%?3.68萬-13萬-2.7萬-56.5-6.5 繳納的增值稅是這些的?
2023-06-19
學員您好,需要計算一下回復
2021-12-28
你好請把題目完整發一下
2021-06-15
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