你好,可以的,可以抵扣的
老師,公司8月為小規模納稅人,購進原材料未開票,材料暫估,9月轉為一般納稅人收到八月購進材料的專票,這個進項能抵扣哇?
老師您好,我們公司2021年是小規模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
公司在小規模納稅人期間暫估的,今年轉為一般納稅人后,收到一份專票,打算沖去年暫估,那這個專票進項稅額可以抵扣嗎
公司在去年小規模納稅人期間暫估的原料,今年轉為一般納稅人后,收到一份專票,打算沖去年暫估,那這個專票進項稅額可以抵扣嗎
老師!我們公司前半年是小規模后半年是一般納稅人,那么小規模期間取得的專票進項稅額不可以抵扣,需要進賬稅額轉出對嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
同樣可以抵扣今年的增值稅是嗎?
可以的,可以抵扣的。