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人甲公司為增值稅一最的稅人,主要從事家電的生產和銷售業務。202年3月發生以下業務:(1)向乙商場銷售自產洗衣機批,含增值稅銷售額226萬元,收取包裝物押金3.39萬元。(2)向客戶無償贈送洗衣機10臺,同類型洗衣機不含稅價3000元/臺。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機一批,不含稅銷售價100萬元,實際收取不含稅價款80萬元。(4)將20臺自產空調用于員工福利,無同類型空調對外銷售價格,自產空調成本2000元/臺。(5)外購原材料取得增值稅專用發票注明稅額30萬元。(6)銷售部李某國內出差,取得10張高鐵票,合計金額5000元。知:銷售貨物增值稅稅率為13%:鐵路旅客運輸服務按照9%i計算進項稅額:

2022-05-26 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 18:05

你好!同學進項稅30+5000/1.09×0.09=442.8元

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你好!同學進項稅30+5000/1.09×0.09=442.8元
2022-05-26
銷項稅額=20*0.13+5.65/1.13*0.13+30*1.1*0.13 進項稅額=10*0.13+2*0.09 應交增值稅=銷項稅額-進項稅額
2022-04-11
正在解答中,請稍等
2022-01-13
1,進項26萬 2,進項轉出1040 4,進項300 5,進項21800/1.09×9%,3090/1.03×3%-309/1.03×3%, 6,銷項(5650-565)/1.13×13%×300 7,銷項(4520+339)/1.13×13%×400 根據銷項稅-進項稅可以計算出應交增值稅
2022-04-18
你好 增值稅稅額=銷項稅額一進項稅額 銷項稅額=80000*13%加上4520/(1加上13%)*13%加上170000*13% 進項稅額=(100000*13%加上10000*9%)*(1-20%)加上50000*13%
2020-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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