你好!同學進項稅30+5000/1.09×0.09=442.8元
某洗衣機廠是增值稅一般納稅人,2019年6月發生以下經濟業務:1.購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為10萬元,另支付運費,取得的增值稅專用發票上注明金額為1萬元;2.購進涂料一批用于裝飾廠房,取得增值稅專用發票注明的價款為五萬元;3.上述購進的原材料有20%發生了非正常損失;4.銷售A型洗衣機一批,取得不含稅銷售收入8萬元,另收取手續費4520元;5.采用以舊換新方式銷售B型洗衣機100臺,每臺舊洗衣機不含稅價150元,實際取得不含稅銷售收入17萬元。要求:計算該洗衣機廠當月應納的增值稅稅額。
しXA公司為増值稅般納稅人,主要生產和銷售洗衣機。本年7月有關經濟業務如下: (1)購進一批原材料,取得增稅專用發票上注明的稅額為26000元;支付運輸費,取得增值稅 專用發票上注明的稅額為360元。 (2)購進低值易耗品,取得增值稅普通發票上注明的稅額為5200元。 (3)銷售M型洗衣機1000臺,含增值稅銷售單價為4520元/臺:另收取優質費293800元, 包裝物租金103960元。 (4)采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含增值稅作價180.8元/臺 (5)向優秀職工發放M型洗衣機10臺,M型洗衣機的生產成本為1755元/臺 已知增值稅稅率為13%,上期抵留稅額為42000元,取得的增值稅專用發票己通過稅務機關 認證。要求:根據上述資料,分析回答下列問題。
A公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機。本年7月有關經濟業務如下:(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為26000元;支付運輸費,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為360元。(2)購進低值易耗品,取得的增值稅普通發票上注明的稅額為5200元。(3)銷售M型洗衣機l000臺,含增值稅銷售單價為4520元/臺;另收取優質費293800元、包裝物租金103960元。(4)采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含增值稅作價180.8元/臺。(5)向優秀職工發放M型洗衣機10臺,M型洗衣機的生產成本為1755元/臺。已知增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅稅額為42000元,取得的增值稅專用發票已通過稅務機關認證。要求:(1)計算A公司可以抵扣的進項稅額;(2)計算A公司當月銷售M型洗衣機增值稅銷項稅額;(3)計算A公司當月通過以舊換新方式銷售M型洗衣機增值稅銷項稅額;(4)計算A公司當月向優秀職工發放M型洗衣機增值稅銷項稅額;(5)計算A公司當月應納的增值稅稅額。
某洗衣機廠貨流旅游業,發展一下經營業務。批發,銷售洗衣機一批。取得不含稅銷售額300萬元。向個體戶銷售洗衣機一批。價稅和拼收取銷售額113萬元。江陵售價2.26萬元的洗衣機贈送給客戶。購進原材料一批。增值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為262萬元。34萬元。專用發票本月已通過稅務機關的任務。購進生產設備一臺,真值稅,專用發票上注明的。價款和稅款分別為100萬元,13萬。要求計算該洗衣機廠202年2月份應納增值稅稅額
1、甲企業為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機的生產和銷售,2019年7月發生如下業務:(1)從乙公司(一般納稅人)購進生產用零部件一批,取得增值稅專用發票,價款為10萬元(不含增值稅);同時,委托丙運輸企業(一般納稅人)運輸該批零部件,取得增值稅專用發票,價款為2萬元(不含增值稅)。(2)銷售X型洗衣機一批,該批洗衣機銷售額為20萬元(不含增值稅)。(3)銷售Y型洗衣機一批,該批洗衣機銷售額為5.65萬元(含增值稅)。(4)將一批新試制的Z型洗衣機贈送客戶,該型號洗衣機尚無同類市場銷售價格,該批洗衣機的生產成本為30萬元,成本利潤率為10%。已知:甲企業取得的增值稅專用發票均可在當月抵扣。試計算甲企業2019年7月應繳納的增值稅稅額。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求