你好 增值稅稅額=銷項稅額一進項稅額 銷項稅額=80000*13%加上4520/(1加上13%)*13%加上170000*13% 進項稅額=(100000*13%加上10000*9%)*(1-20%)加上50000*13%
某洗衣機廠是增值稅一般納稅人,2019年6月發生以下經濟業務:1.購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為10萬元,另支付運費,取得的增值稅專用發票上注明金額為1萬元;2.購進涂料一批用于裝飾廠房,取得增值稅專用發票注明的價款為五萬元;3.上述購進的原材料有20%發生了非正常損失;4.銷售A型洗衣機一批,取得不含稅銷售收入8萬元,另收取手續費4520元;5.采用以舊換新方式銷售B型洗衣機100臺,每臺舊洗衣機不含稅價150元,實際取得不含稅銷售收入17萬元。要求:計算該洗衣機廠當月應納的增值稅稅額。
しXA公司為増值稅般納稅人,主要生產和銷售洗衣機。本年7月有關經濟業務如下: (1)購進一批原材料,取得增稅專用發票上注明的稅額為26000元;支付運輸費,取得增值稅 專用發票上注明的稅額為360元。 (2)購進低值易耗品,取得增值稅普通發票上注明的稅額為5200元。 (3)銷售M型洗衣機1000臺,含增值稅銷售單價為4520元/臺:另收取優質費293800元, 包裝物租金103960元。 (4)采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含增值稅作價180.8元/臺 (5)向優秀職工發放M型洗衣機10臺,M型洗衣機的生產成本為1755元/臺 已知增值稅稅率為13%,上期抵留稅額為42000元,取得的增值稅專用發票己通過稅務機關 認證。要求:根據上述資料,分析回答下列問題。
A公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機。本年7月有關經濟業務如下:(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為26000元;支付運輸費,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為360元。(2)購進低值易耗品,取得的增值稅普通發票上注明的稅額為5200元。(3)銷售M型洗衣機l000臺,含增值稅銷售單價為4520元/臺;另收取優質費293800元、包裝物租金103960元。(4)采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含增值稅作價180.8元/臺。(5)向優秀職工發放M型洗衣機10臺,M型洗衣機的生產成本為1755元/臺。已知增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅稅額為42000元,取得的增值稅專用發票已通過稅務機關認證。要求:(1)計算A公司可以抵扣的進項稅額;(2)計算A公司當月銷售M型洗衣機增值稅銷項稅額;(3)計算A公司當月通過以舊換新方式銷售M型洗衣機增值稅銷項稅額;(4)計算A公司當月向優秀職工發放M型洗衣機增值稅銷項稅額;(5)計算A公司當月應納的增值稅稅額。
某洗衣機廠貨流旅游業,發展一下經營業務。批發,銷售洗衣機一批。取得不含稅銷售額300萬元。向個體戶銷售洗衣機一批。價稅和拼收取銷售額113萬元。江陵售價2.26萬元的洗衣機贈送給客戶。購進原材料一批。增值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為262萬元。34萬元。專用發票本月已通過稅務機關的任務。購進生產設備一臺,真值稅,專用發票上注明的。價款和稅款分別為100萬元,13萬。要求計算該洗衣機廠202年2月份應納增值稅稅額
A公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機。本年7月有關經濟業務如下:(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為26000元;支付運輸費,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為360元。(2)購進低值易耗品,取得的增值稅普通發票上注明的稅額為5200元。(3)銷售M型洗衣機1000臺,含增值稅銷售單價為4520元/臺;另收取優質費293800元、包裝物租金103960元。(4)采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含增值稅作價180.8元臺。(5)向優秀職工發放M型洗衣機10臺,M型洗衣機的生產成本為1755元/臺。已知增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅稅額為42000元,A公司取得的增值稅專用發票本年7月符合抵扣規定.根據上述資料,計算應納稅額。
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
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老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
老師,請問飛機票,火車票,水路客運發票,橋閘發票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
一家建筑勞務公司,2024年發生了40萬的勞務工資,發放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅,這些人員有的做了兩個月,有的做了一個月,有的做了5個月。現在是怎么處理了,如果不申報個稅,就會形成本上的漏缺。如果現在更正2024的個稅申報可以嗎,能放到一個月申報嗎
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謝謝老師您!
不客氣的,祝您學習愉快