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A公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機。本年7月有關經濟業務如下:(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為26000元;支付運輸費,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為360元。(2)購進低值易耗品,取得的增值稅普通發票上注明的稅額為5200元。(3)銷售M型洗衣機1000臺,含增值稅銷售單價為4520元/臺;另收取優質費293800元、包裝物租金103960元。(4)采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含增值稅作價180.8元臺。(5)向優秀職工發放M型洗衣機10臺,M型洗衣機的生產成本為1755元/臺。已知增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅稅額為42000元,A公司取得的增值稅專用發票本年7月符合抵扣規定.根據上述資料,計算應納稅額。

2022-05-04 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-05 06:48

你好,同學 銷項稅額=(1060*4520+293800+10396+)/1.13*0.13 進項稅額=26000+360+ 留底稅=42000 應納稅=銷項-進項-留抵

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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