你好同學(xué),對(duì)的是這么個(gè)意思。
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整這張表里的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是填允許稅前扣除金額嗎?
老師,去年我們?cè)诨I建期,發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi),在做匯算清繳的時(shí)候,賬載金額填實(shí)際發(fā)生額,稅收金額那里填不了?是不是說(shuō)明去年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部不允許扣除?本想稅收金額那里填實(shí)際發(fā)生的60%,但是填不進(jìn)去,是怎么哪里操作錯(cuò)了嗎
匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額為2萬(wàn),但是其中有1萬(wàn)不能稅前扣除,發(fā)生額的60%為6000元,收入的5%為7000元,請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列?
老師,稅務(wù)匯算清繳,招待費(fèi)是不是只能扣除60%,我在納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里賬載金額填9864,稅收金額自動(dòng)跳出1241.1,如圖。9864的60%應(yīng)該是5918.4吧
匯算清繳時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額:9980.3,按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%的比例計(jì)算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營(yíng)業(yè)收入是2506768.94,按營(yíng)業(yè)收入的5‰的比例計(jì)算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出未形成無(wú)形資產(chǎn)的,假設(shè)是100萬(wàn),那么扣除是100萬(wàn)還是150萬(wàn)
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場(chǎng)地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協(xié)議繳款異常怎么回事
資產(chǎn)負(fù)債表日,以外幣計(jì)價(jià)的交易性金融資產(chǎn)折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。老師啥意思能不能舉個(gè)例子
小規(guī)模公司,銷(xiāo)售貨物25萬(wàn),與賣(mài)了自家不動(dòng)產(chǎn)200萬(wàn),報(bào)稅的話(huà),25萬(wàn)免增值稅,200萬(wàn)的不動(dòng)產(chǎn)要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費(fèi)全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動(dòng)帶邊框線(xiàn)
換了金蝶kis云 他們那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額 是在報(bào)表項(xiàng)目中 其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn) 這能行嗎? 我以前系統(tǒng)都是在應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額負(fù)數(shù)提現(xiàn)
殘疾人在個(gè)稅上有沒(méi)有優(yōu)惠政策?
老師,請(qǐng)我問(wèn)一下我們之前有個(gè)砂廠(chǎng)去年7月份時(shí)候就停產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)的砂子還有點(diǎn),我現(xiàn)在能開(kāi)票么?
老師,差額征收案例銷(xiāo)售貨物收入25萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)收入200萬(wàn),銷(xiāo)售貨物的是免征的,不動(dòng)產(chǎn)征收10萬(wàn)的稅,那小規(guī)模填寫(xiě)尾巴稅按照10萬(wàn)減半嗎?一稅兩費(fèi)都減半嗎?減免表也要填嗎?
賬載金額是填實(shí)際發(fā)生金額嗎?
賬載金額的話(huà),就填你賬面兒上做憑證的那個(gè)金額。
是的,我也這么填的,但稅收金額填不上,不知道怎么回事
您稅收金額的話(huà),嗯,你算對(duì)了嗎?您得算一算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)乘以60%,收入乘以千分之五,誰(shuí)小來(lái)填誰(shuí)。