你好同學,招待費扣除限額為招待費的60%和銷售收入0.5%的較低者
匯算清繳的時候納稅調整這張表里的,業務招待費的稅收金額是填允許稅前扣除金額嗎?
企業所得稅匯算清繳,納稅調整項目明細表,業務招待費支出。是不是我只填賬載金額就可以,稅收金額是自動跳出來的吧
匯算清繳中,業務招待費賬載金額為2萬,但是其中有1萬不能稅前扣除,發生額的60%為6000元,收入的5%為7000元,請問納稅調整表中業務招待費如何填列?
老師,稅務匯算清繳,招待費是不是只能扣除60%,我在納稅調整表的業務招待費里賬載金額填9864,稅收金額自動跳出1241.1,如圖。9864的60%應該是5918.4吧
匯算清繳時填寫業務招待費賬載金額:9980.3,按實際發生業務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業收入是2506768.94,按營業收入的5‰的比例計算可稅前扣除業務招待費限額為12533.84,那我們納稅調整是怎么做好呢?是納稅調減6545.66嗎?
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
這樣子系統就是沒錯了
您看一下收入數乘以0.5%是不是124.1
對的,謝謝老師
嗯嗯,那就沒問題,希望幫到你